LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 m. SAUSIO 15 d. įsakymo nr. 1v-32 „dėl KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo
2017 m. gegužės 17 d. Nr. 1V-373
Vilnius
P a k e i č i u Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:
Kauno miesto integruotos
teritorijų vystymo programos
2 priedas
KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1. Programos tikslas suformuotas atsižvelgiant į stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės metu identifikuotus didžiausią įtaką Žaliakalnio ir Aleksoto tikslinėms teritorijoms darančius veiksnius. Suformuotas tikslas leidžia išnaudoti šias stiprybes ir galimybes: |
|||||||||||||||||||||||
Aukštas verslumo lygis |
|||||||||||||||||||||||
Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas |
|||||||||||||||||||||||
Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė. |
|||||||||||||||||||||||
Tikslas suformuotas siekiant mažinti identifikuotų silpnybių ir grėsmių įtaką: |
|||||||||||||||||||||||
Prasta gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybė |
|||||||||||||||||||||||
Kauno mieste pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų migracija |
|||||||||||||||||||||||
Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Įvertinti šie alternatyvūs tikslai: |
|||||||||||||||||||||||
Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką. |
|||||||||||||||||||||||
Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, kuri surinko aukštesnį įvertinimą. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: |
|||||||||||||||||||||||
Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – 0,2 proc. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Programos efektas: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Pradinė reikšmė (2013 m.) |
Siekiama reikšmė (2020 m.) |
Siekiama reikšmė (2023 m.) |
||||||||||||||||||||
1-E |
Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. |
-1,60% |
-0,40 % |
0,20 % |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Programos rezultatai: |
|||||||||||||||||||||||
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Pradinė reikšmė (2013 m.) |
Siekiama reikšmė (2020 m.) |
Siekiama reikšmė (2023 m.) |
||||||||||||||||||||
1-R-1 |
Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. |
32 |
35 |
36,5 |
|||||||||||||||||||
1-R-2 |
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. |
8 960 |
7 700 |
7 100 |
|||||||||||||||||||
1-R-3 |
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur |
806,88 |
897,82 |
941,27 |
|||||||||||||||||||
1-R-4 |
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc. |
3,80 % |
0,01 % |
-1,50 % |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
||||||||||||||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
||||||||||||||
1-E |
Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. |
-1,60 % |
-1,40 % |
-1,20 % |
-1,00 % |
-0,80 % |
-0,60 % |
-0,40 % |
-0,20 % |
0,00 % |
0,20 % |
||||||||||||
1-R-1 |
Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. |
32 |
32,5 |
33 |
33,5 |
34 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
36,5 |
||||||||||||
1-R-2 |
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. |
8 900 |
8 700 |
8 500 |
8 300 |
8 100 |
7 900 |
7 700 |
7 500 |
7 300 |
7 100 |
||||||||||||
1-R-3 |
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur |
811,00 |
825,00 |
840,00 |
854,00 |
869,00 |
883,00 |
898,00 |
912,00 |
927,00 |
941,00 |
||||||||||||
1-R-4 |
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. |
3,00 % |
2,50 % |
2,00 % |
1,50 % |
1,00 % |
0,50 % |
0,01 % |
-0,50 % |
-1,00 % |
-1,50 % |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). |
|||||||||||||||||||||||
Tikslo 1 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę – aukštą verslumo lygį. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe: verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimu. |
|||||||||||||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
|||||||||||||||||||||||
Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros paveldą. |
|||||||||||||||||||||||
Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją. |
|||||||||||||||||||||||
Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose. |
|||||||||||||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, formuojant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“ |
|||||||||||||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
|||||||||||||||||||||||
Įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, vnt. Siekiama reikšmė 2023 m. – 36,5 vnt. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
||||||||||||||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
||||||||||||||
1-1-P-1 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 |
0 |
0 |
0 |
326 829 |
906 829 |
906 829 |
906 829 |
906 829 |
906 829 |
906 829 |
||||||||||||
1-1-P-2 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
14 206 |
||||||||||||
1-1-P-3 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
1-1-P-4 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||||
1-1-P-5 |
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 680 |
520 680 |
520 680 |
520 680 |
||||||||||||
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.1.1.1. Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 350 000 m2 |
1.1.1.2. Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas |
3 500 |
3 500 |
2 975 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 30 000 m2 |
1.1.1.3. Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 5 726 m2 |
1.1.1.4. Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 200 000 m2 |
1.1.1.5. Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms |
236 |
236 |
123 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 12 000 m2 |
1.1.1.6. Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas |
1 049 |
1 049 |
892 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 10 000 m2 |
1.1.1.7. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai |
3 026 |
3 026 |
1 022 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.8. Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės sutvarkymas |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 75 829 m2 |
1.1.1.9. Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 6480 m2 |
1.1.1.10. Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas |
1 400 |
1 400 |
680 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse –10 000 m2 |
1.1.1.11. Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams |
4 750 |
4 750 |
4 229 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 211 000 m2 |
1.1.1.12. Pastato esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą |
1 500 |
1 500 |
1 275 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 2 000 m2 |
1.1.1.13. Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode |
11 585 |
11 585 |
9 847 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.14. Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę |
2 626 |
2 626 |
1 022 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.15. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas |
1348 |
1348 |
1 146 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.16. Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas |
4 923 |
4 923 |
4 185 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.17. Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas |
4 998 |
4 998 |
4 248 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.18. Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas |
1 544 |
1 544 |
1 312 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.19. Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas |
4 982 |
4 982 |
4 235 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: |
|
|
|
|
1.1.2.1 Kauno sporto halės pastato energetinio efektyvumo didinimas |
2 200 |
|
|
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 440 000 kWh/per metus |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
74 667 |
74 667 |
58 441 |
|
1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnybę (problemą) – prastą gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybę. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti identifikuotą galimybę – augantį aukštojo mokslo poreikį ir ilgėjančią vidutinę gyventojų mokymosi trukmę. Išsprendus nurodytą problemą, galėtų būti sumažintas į Kauno miestą atvykstančių studijuoti, tačiau po studijų išvykstančių gyventojų skaičius. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||
Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams. |
||||||||||||
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą. |
||||||||||||
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. |
||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą“. |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). |
||||||||||||
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. Siekiama reikšmė 2023 metais – 7 100 asm. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
|
||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||
1-2-P-1 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1-2-P-2 |
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm. |
0 |
0 |
0 |
6 271 |
6 271 |
6 271 |
6 271 |
6 271 |
6 271 |
6 271 |
|
1-2-P-3 |
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų |
0 |
0 |
0 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
|
1-2-P-4 |
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,22 |
26,22 |
26,22 |
26,22 |
26,22 |
26,22 |
26,22 |
|
1-2-P-5 |
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
|
1-2-P-6 |
Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t |
0 |
0 |
0 |
3 875 |
13 065 |
13 065 |
13 065 |
13 065 |
13065 |
13 065 |
|
1-2-P-7 |
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 170 |
1 581 170 |
1 581 170 |
1 581 170 |
|
1-2-P-8 |
Metinis pirminės energijos suvartojimo daugiabučiuose pastatuose sumažėjimas, MWh/per metus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 904 |
17 904 |
17 904 |
17 904 |
|
1-2-P-9 |
Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai, Mwh |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
140 |
140 |
|
1-2-P-10 |
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, km |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.2.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.2.1.1. Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“, Kauno Žaliakalnio lopšelio- darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą |
634 |
634 |
539 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 3 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 638 asm. |
1.2.1.2. Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licėjus) |
813 |
813 |
691 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 2 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 1 700 asm. |
1.2.1.3. Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla) |
41 |
41 |
35 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 732 asm. |
1.2.1.4. Pastato Aleksote Kumpio g. 1 modernizavimas didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą |
634 |
634 |
539 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 100 asm. |
1.2.1.5. Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) |
813 |
813 |
691 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 650 asm. |
1.2.1.6. Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas) |
41 |
41 |
35 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 891 asm. |
1.2.1.7. Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui |
2 161 |
2 161 |
582 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 245 asm. |
1.2.1.8. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune |
20 576 |
20 576 |
8 621 |
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – 1 812 gyventojų Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 26, 22 km |
1.2.1.9 Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune |
10 004 |
10 004 |
7 939 |
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 549,34 ha |
1.2.1.10. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste |
7 691 |
7 691 |
4 808 |
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 13 065 t |
1.2.2. Priemonės numatytos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus: |
|
|
|
|
1.2.2.1. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant jų efektyvumą |
X |
X |
X |
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai – 33,6 km |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
43 408 |
43 408 |
24 480 |
|
1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnybę (problemą) – Kauno mieste pasireiškiančias neigiamas demografines tendencijas, susijusias su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų migracija. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe – lėtėjantį šalies ekonominį augimą ar galimą ekonominę stagnaciją. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||
Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiai pažeidžiamų grupių integracijai |
||||||||||||
Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms |
||||||||||||
Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą |
||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą“ |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
||||||||||||
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur. Siekiama reikšmė 2023 metais – 941,27 Eur. |
||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||
1-3-P-1 |
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1-3-P-2 |
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
|
1-3-P-3 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |
0 |
0 |
0 |
978 |
978 |
978 |
978 |
978 |
978 |
978 |
|
1-3-P-4 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1-3-P-5 |
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm. |
0 |
0 |
0 |
10 892 |
25 000 |
32 671 |
32 671 |
32 671 |
32 671 |
32 671 |
|
1-3-P-6 |
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius, vnt. |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
1-3-P-7 |
Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asm. |
0 |
0 |
0 |
64 945 |
64 945 |
64 945 |
64 945 |
64 945 |
64 945 |
64 945 |
|
1-3-P-8 |
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius – 4 vnt. |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.3.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims |
1 289 |
1 289 |
1 096 |
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą |
6 715 |
6 715 |
5 707 |
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius – 173 vnt. |
1.3.1.3. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms |
1 471
|
1 471 |
1 250 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.3.1.4. Kauno miesto gyventojų sveikatos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas |
641 |
641 |
545 |
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 32 671 asm. |
1.3.1.5. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje |
886 |
886 |
754 |
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius – 1 vnt. Gyventojai, turintys galimybę 34 904 |
1.3.1.6. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms |
869 |
869 |
739 |
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius – 1 vnt. Gyventojai, turintys galimybę 30 041 |
1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: |
|
|
|
|
1.3.2.1. Pagal Aleksoto ir Žaliakalnio teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms NVO įgyvendinti vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas; veiklas skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą |
X |
X |
X |
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 625 asm. |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
11 871 |
11 871 |
10 091 |
|
1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę – Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėtota miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe – Tarptautinės Lietuvos transporto sistemos reikšmės stabilaus transporto sektoriaus augimo skatinimas. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||
Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą |
||||||||||||
Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones |
||||||||||||
Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą |
||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą“. |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
||||||||||||
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – -1,5 proc. |
||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||
1-4-P-1 |
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
10,63 |
10,63 |
10,63 |
10,63 |
|
1-4-P-2 |
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1-4-P-3 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
|
1-4-P-4 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
1-4-P-5 |
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
1-4-P-6 |
Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1-4-P-7 |
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.4.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.4.1.1. Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstravimas |
1 000 |
1 000 |
360 |
Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,49 km |
1.4.1.2. Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos |
1 200 |
1 200 |
368 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 4,25 km |
1.4.1.3. Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių pr. įrengimas (tako ilgis 6 km). |
600 |
600 |
180 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 6 km |
1.4.1.4. Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g. , Vilties g.) |
8 224 |
8 224 |
2 874 |
Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 9,635 km |
1.4.1.5. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas |
100 |
100 |
36 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 1vnt. |
1.4.1.6. Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba |
700 |
700 |
252 |
Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,5 km |
1.4.1.7. Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje |
100 |
100 |
36 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 1vnt. |
1.4.1.8. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte |
816 |
816 |
293 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 1vnt. |
1.4.1.9. Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste |
2 063 |
2 063 |
1 754 |
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai – 9 vnt. |
1.4.1.10. Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas |
241 |
241 |
205 |
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 1 vnt. |
1.4.1.11. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas |
8 274 |
8 274 |
7 033 |
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 24 vnt. |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
23 318 |
23 318 |
13 391 |
|
______________
Kauno miesto integruotos
teritorijų vystymo programos
3 priedas
KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką |
|
|||||||||||||||||
|
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus Kauno miesto tikslinėse teritorijose |
||||||||||||||||||
|
1.1.1v veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija (įrengiant viešąsias erdves, pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2018 |
2020 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.2v veiksmas: Teritorijos, apribotos Nemuno upės kairiojo kranto ir H. ir O. Minkovskių g., kompleksinis vystymas (įrengiant krantinę, šaligatvius, apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus, parkavimo aikšteles, želdynus ir mažosios architektūros elementus) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2018 |
2020 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
3 500 000 |
262 500 |
262 500 |
262 500 |
262 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 975 000 |
||||||||||
|
1.1.3v veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams (pritraukiant naujas komercines veiklas, pritaikant naujų viešųjų paslaugų teikimui, tikslinės teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2018 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.4v veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą pritaikant jį visuomenės poreikiams (įrengiant krantines ir prieplauką, kitą infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą, sutvarkant viešąsias erdves) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2018 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||
|
1.1.5v veiksmas: Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kitoms reikmėms (planuojama sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti viešųjų erdvių infrastruktūrą, mažosios architektūros elementus, pritaikant teritoriją visuomenės poreikiams) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||
236 985 |
10 861 |
10 861 |
103 034 |
103 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 090 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
1.1.6v veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||
1 049 000 |
78 675 |
78 675 |
78 675 |
78 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 650 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.7v veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||
2017 |
2019 |
VšĮ „Soboro projektai“ |
KM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
R |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||
3 025 768 |
0 |
0 |
180 312 |
180 312 |
0 |
0 |
1 823 689 |
1 823 689 |
1 021 767 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.8v veiksmas: Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės sutvarkymas (sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruojant apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles prie Ąžuolyno gatvės) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||
|
1.1.9v veiksmas: Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą (pritaikant potribūnines patalpas sveikatingumo skatinimui ir mėgėjiškam sportui, neformaliam švietimui, kultūrinei, bendruomeninei ir NVO veiklai)
|
||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.9. v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1.1.10v veiksmas: Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas (paruošiant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengiant mažosios architektūros formas, atnaujinant dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkant želdinius, rekonstruojant teritorijos apšvietimo ir stebėjimo sistemas, lietaus nuotekų sistemą) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||
|
1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
1 400 000 |
59 992 |
59 992 |
660 098 |
660 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 910 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
1.1.11v veiksmas: Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas, želdinių tvarkymas, Dainų slėnio teritorijos sutvarkymas ir infrastruktūros rekonstravimas, siekiant esamas erdves pritaikyti kultūros, poilsio ir rekreacijos reikmėms) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||
4 750 440 |
260 658 |
260 658 |
260 662 |
260 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 229 120 |
|||||||||
|
1.1.12v veiksmas: Pastato esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcinį centrą (įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant bendruomenės traukos centrą, skatinantį tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą).* |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
*Veiksmas bus atliekamas tik Kauno miesto savivaldybei perėmus valdyti pastatą.
1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:* |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
1 500 000 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
||||||||||
*Lėšos veiksmui bus skirtos tik Kauno miesto savivaldybei perėmus valdyti pastatą.
|
1.1.13v veiksmas: Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||
2017 |
2019 |
BĮ „Lietuvos zoologijos sodas“ |
AM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
V |
||||||||||||
|
1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||||
11 584 800 |
1 737 720 |
1 737 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 847 080 |
||||||||||||
|
1.1.14v veiksmas: Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||||
2017 |
2019 |
Kauno kino centras „Romuva“ |
KM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
R |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||
2 625 980 |
0 |
0 |
1 604 213 |
1 604 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 767 |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.15v veiksmas: VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26 Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
VšĮ „Girstučio kultūros centras“ |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||
1 348 432 |
0 |
0 |
202 265 |
202 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 167 |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.16v veiksmas: Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2017 |
2020 |
Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti
|
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 923 369 |
738 505 |
738 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 184 864 |
|||
|
1.1.17v veiksmas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavima
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2017 |
2019 |
Kauno apskrities viešoji biblioteka |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti
|
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 998 000 |
749 700 |
749 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 248 300 |
|||
|
1.1.18v veiksmas: Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2016 |
2018 |
Kauno valstybinis lėlių teatras |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti
|
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||
1 543 778 |
231 567 |
231 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 212 |
||||
|
1.1.19v veiksmas: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas
|
||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||
2017 |
2020 |
Kauno valstybinis muzikinis teatras |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
||||||||
1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||
|
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 982 000 |
747 300 |
747 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 234 700 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|
|||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
||||||||||||
72 468 552 |
6 864 978 |
6 864 978 |
5 339 259 |
5 339 259 |
0 |
0 |
1 823 689 |
1 823 689 |
58 440 627 |
|
|||||||||||
1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą
1.2.1v veiksmas: Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
211 345 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 643 |
1.2.2v veiksmas: Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
211 345 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 643 |
1.2.3v veiksmas: Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
211 345 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
15 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 643 |
1.2.4v veiksmas: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU licėjus)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2020 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
812 882 |
60 966 |
60 966 |
60 966 |
60 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 950 |
1.2.5v veiksmas: Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų
muzikos mokykla)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
41 059 |
0 |
0 |
6 159 |
6 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 900 |
1.2.6v veiksmas: Pastato Aleksote Kumpio g. 1 modernizavimas didinant ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
634 036 |
47 553 |
47 553 |
47 553 |
47 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 930 |
1.2.7v veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2020 |
KMSA |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
812 882 |
60 966 |
60 966 |
60 966 |
60 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 950 |
1.2.8v veiksmas: Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
||
41 059 |
0 |
0 |
6 159 |
6 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 900 |
|
1.2.9v veiksmas: Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pritaikymas bendruomenės ir miesto gyventojų aktyviam laisvalaikio užimtumui
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
Žiemos sporto mokykla „Baltų Ainiai“ |
ŠMM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
2 161 017 |
0 |
0 |
1 578 957 |
1 578 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 060 |
1 2.10v veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
UAB „Kauno vandenys“ |
AM |
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą |
R |
1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
20 576 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 954 909 |
11 954 909 |
8 621 169 |
1.2.11v veiksmas: Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
UAB „Kauno vandenys“ |
AM |
5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius |
R |
1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
10 004 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 065 257 |
2 065 257 |
7 939 275 |
1.2.12v veiksmas: Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
AM |
5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą |
R |
1.2.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
7 691 288 |
0 |
0 |
2 883 480 |
2 883 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 807 807 |
Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||
43 408 867 |
217 038 |
217 038 |
4 691 793 |
4 691 793 |
1219185 |
0 |
14020166 |
14020166 |
24 479 870 |
|
1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą
1.3.1v veiksmas: Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
KMSA |
SADM |
8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų |
R |
1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 289 496 |
0 |
0 |
193 425 |
193 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 072 |
1.3.2v veiksmas: Energetiškai efektyvių būstų įregimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2016 |
2018 |
KMSA |
SADM |
8.1.2. Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms |
R |
1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
6 714 639 |
0 |
0 |
1 007 443 |
1 007 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 707 443 |
1.3.3v veiksmas: Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
Kauno kultūros centras „Tautos namai“ |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 471 479 |
0 |
0 |
220 722 |
220 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 757 |
1.3.4 veiksmas: Kauno miesto gyventojų sveikatos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
SAM |
8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus |
R |
1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
641 259 |
0 |
0 |
96 189 |
96 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 070 |
1.3.5v veiksmas: Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
VšĮ Kauno Centro poliklinika |
SAM |
8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus |
R |
1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
886 360 |
0 |
0 |
132 960 |
132 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 400 |
1.3.6v veiksmas: Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos efektyvios ir kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika |
SAM |
8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus |
R |
1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
868 860 |
0 |
0 |
130 330 |
130 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 530 |
Iš viso pagal 1.3 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
11 872 093 |
0 |
0 |
1 781 069 |
1 781 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 091 272 |
1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą
1.4.1v veiksmas: Radvilėnų plento (nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos) rekonstravimas (Radvilėnų pl. rekonstruotoje atkarpoje bus išspręstos eismo organizavimo problemos, atnaujintos ir įrengtos automobilių stovėjimo vietos prie Zoologijos sodo ir Ąžuolyno, įrengti šaligatviai ir dviračių takai. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių pralaidumas, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorių jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei didinant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KSMA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 000 000 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
1.4.2v veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
R |
1.4.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 200 000 |
0 |
0 |
832 000 |
832 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 000 |
1.4.3v veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
R |
1.4.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
600 000 |
0 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1.4.4v veiksmas: Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., Pabrėžos g., Vilties g.) (rekonstruojant gatves bus įrengta/rekonstruota asfalto danga, pėsčiųjų, dviračių takai, gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių pralaidumas, pagerintos ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorių jungtys su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
8 223 977 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 873 977 |
1.4.5v veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2018 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
100 000 |
0 |
0 |
64 302 |
64 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 698 |
1.4.6v veiksmas: Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba (bus naujai įrengtos dvi dviejų eismo juostų gatvės, vienos eismo juostos žiedinė sankryža, šaligatviai, gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija, padidintas keleivių ir krovinių judumas, pagerintos ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorių jungtys su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu)
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
700 000 |
0 |
0 |
448 000 |
448 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
1.4.7v veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
100 000 |
0 |
0 |
64 302 |
64 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 698 |
1.4.8v veiksmas: Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2018 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
816 000 |
0 |
0 |
522 240 |
522 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 760 |
1.4.9v veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2016 |
2018 |
KMSA |
AM |
5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį |
V |
1.4.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
2 062 956 |
0 |
0 |
309 443 |
309 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 512 |
1.4.10v veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KSMA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
V |
1.4.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur):
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
241 177 |
0 |
0 |
36 177 |
36 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
1.4.11 veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas (24 ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas )
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
KSMA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
V |
1.4.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur):
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
8 274 858 |
0 |
0 |
1 241 229 |
1 241 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 033 629 |
Iš viso pagal 1.4 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
23 318 968 |
0 |
0 |
9 927 693 |
9 927 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 274 |
Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
151 068 480 |
7 082 016 |
7 082 016 |
21 739 814 |
21 739 814 |
1 219 185 |
0 |
15 843 855 |
15 843 855 |
106 403 043 |
______________