ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2016 m. VASARIO 11 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-TS-229

Anykščiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Šveitimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-287 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-391 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-289 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus dėl lėšų perkėlimo bei į tai, kad keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-56, 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-105, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-146, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-168 ir 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-199):

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.1. Biudžeto pajamas – 24 576,3 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 101,4 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (Finansų ministerijos kitos dotacijos 85 tūkst. eurų, Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos speciali tikslinė dotacija 22,2, Švietimo ir mokslo ministerijos speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 0,5 tūkst. eurų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mažina specialią tikslinę dotaciją būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms 6,3 tūkst. eurų).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 24 576,3 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1.      85 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms, iš jų 68 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Savivaldybės administracijai efektyvaus Savivaldybės valdymo programai;

2.2.      22,2 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija išlaidoms, iš jų 13 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių raj. ugniagesių tarnybai efektyvaus Savivaldybės valdymo programai;

2.3.      0,2 tūkst. eurų didinamos mokinio krepšelio lėšos išlaidoms, iš jų 0,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai;

2.4.      0,2 tūkst. eurų didinamos mokinio krepšelio lėšos išlaidoms, iš jų 0,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Jono Biliūno gimnazijai;

2.5.      0,1 tūkst. eurų didinamos mokinio krepšelio lėšos išlaidoms, iš jų 0,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Debeikių pagrindinei mokyklai;

2.6.      6,3 tūkst. eurų mažinama speciali tikslinė dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms Savivaldybės administracijai išlaidoms;

2.7.      2,3 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos archyvui išlaikyti darbo užmokesčio asignavimų perkeliamos į asignavimus išlaidoms;

2.8.      1,6 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų asignavimų darnios kurortinės plėtros programoje turtui įsigyti perkeliamos į savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos asignavimus išlaidoms, o 1,4 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms perkeliama į Kultūros centro biudžeto lėšų asignavimus išlaidoms;

2.9.      3 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos asignavimų išlaidoms perkeliama į kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos asignavimus turtui įsigyti;

2.10.    2,1 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų asignavimų kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje, iš jų 1,8 tūkst. eurų išlaidoms ir 0,3 tūkst. eurų turtui įsigyti perkeliama į Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos biudžeto asignavimus išlaidoms 1,8 tūkst. eurų bei į Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos biudžeto darželio asignavimus išlaidoms 0,3 tūkst. eurų;

2.11.    1,8 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programoje asignavimams turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;

2.12.    2,2 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;

2.13.    130 tūkst. eurų savivaldybės administracijos bendrosios dotacijos kompensacijos palankios socialinės aplinkos kūrimo programoje asignavimų išlaidoms perkeliama 80 tūkst. eurų efektyvaus Savivaldybės valdymo programos išlaidoms bei 50 tūkst. eurų kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos išlaidoms.

 

 

Meras                                                                                                                          Kęstutis Tubis 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas

(2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.1-TS-229

1 priedo redakcija)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst.eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

10 509,1

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

9 864,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4 272,0

2.2.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2 533,0

2.3.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

3 059,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

590,0

4.

Žemės mokestis

271,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

311,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,1

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

26,1

9.

Valstybės rinkliavos

26,0

10.

Vietinės rinkliavos

3,0

11.

DOTACIJOS (12+13)

11 686,0

12.

Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų:

54,0

12.1.

Švietimo ir mokslo ministerija

54,0

13.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20)

11 632,0

14.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17)

6 514,7

15.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2 206,2

15.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

15.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,6

15.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1 069,0

15.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

173,9

15.3.2.

socialinei paramai mokiniams

283,2

15.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

259,4

15.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,0

15.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

15.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

240,0

15.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

32,6

15.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,2

15.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

39,2

15.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,9

15.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

15.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,5

15.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

15.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

580,6

15.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

566,5

15.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,1

15.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

401,0

15.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

174,5

15.6.2.

melioracijai

226,0

15.6.3.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti,naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

15.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

15.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,4

15.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

77,8

15.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

37,1

15.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

40,7

16.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4 287,5

17.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

21,0

18.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

2 332,0

19.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

2 024,3

19.1.

Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos

1 733,1

19.2.

Aplinkos ministerija

24,3

19.3.

Finansų ministerija

87,1

19.4.

Švietimo ir mokslo ministerija

114,5

19.5.

Kultūros ministerija

65,3

20.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

761,0

20.1.

Kultūros ministerija

372,0

20.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

126,0

20.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

116,0

20.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

147,0

21.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1 125,8

22.

Palūkanos už depozitus

23.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

100,0

24.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

14,5

25.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

21,4

26.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

825,0

27.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

28.

Kitos neišvardintos pajamos

162,9

29.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

30.

SANDORIAI (30)

0,0

31.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

0,0

32.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

33.

Kitas ilgalaikis materialus turtas

0,0

34.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

23 320,9

35.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1 255,4

35.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

282,4

35.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

51,5

35.3.

kitos apyvartos lėšos

911,3

35.4.

už parduotą žemę

10,2

36.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

IŠ VISO:

24 576,3

 


 

2 priedas

(2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.1-TS-229

2 priedo redakcija)

Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos  pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2016 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

12025,3

8372

1115,5

3653,3

371,3

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos:

1413,6

1413,6

241,9

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

400,5

400,5

115,6

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

226

226

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,5

174,5

115,6

0,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

585,7

585,7

25,8

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

240

240

9,1

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,9

4,9

2,5

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

154,8

154,8

2,7

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

10,9

10,9

8,3

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

173,9

173,9

3,2

1.1.2.6

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

1,2

1,2

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

272,3

272,3

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

221,6

221,6

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

50,7

50,7

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

155,1

155,1

100,5

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,5

0,5

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65

65

43,1

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,5

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,6

7,6

5,8

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

21,7

1.1.4.7

9.1.2.15

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01)

0,5

0,5

1.1.4.8

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

1.1.4.9

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

1.1.4.10

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,1

14,1

9,2

1.1.4.11

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01)

12,3

12,3

6,8

1.2.

biudžeto lėšos:

4859,5

3420,3

714,7

1439,2

212,9

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

926,8

505,9

420,9

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

11,4

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

39

39

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100

100

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

413

413

6,2

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

886

350,4

535,6

11,1

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

199,9

13,7

186,2

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

906,4

751,8

154,6

0,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

1194

1063,5

714,7

130,5

195,5

1.3.

mokinio krepšelis

293,3

293,3

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

293,3

293,3

1.4.

BDK

2327,4

2327,4

90

0

157,9

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

1962,4

1962,4

90

157,9

1.4.2

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

50

50

1.4.3

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

315

315

1.5.

biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

230,3

0

15

0,2

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

245,3

230,3

15

0,2

1.6.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

113,5

113,5

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

12,8

12,8

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

100,7

100,7

1.7.

VIP

761

0

0

761

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

519

519

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

126

126

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

116

116

1.8.

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

10,2

10,2

1.9.

Kitos dotacijos

1947,5

509,4

68

1438,1

0

1.9.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2,1

2,1

1.9.2.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

103

103

1.9.3.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

5

5

1.9.4.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1752,4

422,3

1330,1

1.9.5.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

85

85

68

1.10.

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

1.10.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

54

54

0,9

1.10.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

0

2.

Andrioniškio seniūnija

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

3.

Anykščių seniūnija

68,5

68,5

36

0

0,6

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

68,5

68,5

36

0

0,6

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

68,5

68,5

36

0,6

4.

Debeikių seniūnija

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

5.

Kavarsko seniūnija

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

54,9

54,9

31,9

0,4

6.

Kurklių seniūnija

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,8

42,8

23,9

0,4

7.

Skiemonių seniūnija

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,8

47,8

27,6

0,1

8.

Svėdasų seniūnija

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56,3

56,3

27,5

0,1

9.

Traupio seniūnija

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

41,2

41,2

25,1

0,2

10.

Troškūnų seniūnija

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

11.

Viešintų seniūnija

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,8

49,8

28,6

0,2

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

54,4

53

39,5

1,4

0

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,4

53

39,5

1,4

0

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

54,4

53

39,5

1,4

13.

Anykščių savivaldybės archyvas

11,1

11,1

7,3

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

11,1

11,1

7,3

0

0

13.2

9.1.2.21

valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas)01)

11,1

11,1

7,3

14.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

580

580

404,5

0

0

14.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

580

580

404,5

0

0

14.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

566,5

566,5

395,2

14.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

13,5

13,5

9,3

0

15.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.1.

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

37,1

37,1

22,7

15.1.2.

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

40,7

40,7

21,5

16.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

345,9

345,9

200,8

0

0

16.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

345,9

200,8

0

0

16.2.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

94

94

68,8

16.3.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

227,8

227,8

132

16.4.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

17.

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

334,4

334,4

196,7

0

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

334,4

334,4

196,7

0

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,6

97,6

71,4

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

207,3

207,3

125,3

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,5

29,5

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

329,5

328,5

198,4

1

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

329,5

328,5

198,4

1

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

81,8

81,8

59,8

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,7

224,7

138,6

1

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22

22

19.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

115,3

115,3

84,5

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,7

218,1

128,7

0,6

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,3

30,3

20.

Jono Biliūno gimnazija

1130,1

1119,1

765,2

11

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1130,1

1119,1

765,2

11

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

814,3

814,3

604,8

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

289

289

156,3

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,4

10,4

11

20.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,4

5,4

4,1

21.

Antano Vienuolio progimnazija

722,3

722,3

468,1

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

722,3

722,3

468,1

0

0

21.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

470,7

470,7

346,7

21.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

249,1

249,1

121,4

21.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

22.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1003,4

1003,4

649

0

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1003,4

1003,4

649

0

0

22.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

558,9

558,9

412,7

22.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

90,6

90,6

68,1

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

268,8

268,8

135,2

22.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

57,2

57,2

30,5

22.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,9

4,9

1

22.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

23.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

475,2

475,2

295,5

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

475,2

475,2

295,5

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

232,9

232,9

173,2

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

17,7

17,7

13

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

187,5

187,5

91,1

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,5

30,5

16,6

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

23.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,1

2,1

1,6

24.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

624,6

623,6

369,7

1

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

624,6

623,6

369,7

1

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

359,3

359,3

267,6

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22,3

22,3

16,3

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

192,4

192,4

69

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44,6

43,6

16,8

1

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6

6

25.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

626,3

626,3

391,8

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

626,3

626,3

391,8

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

356,6

356,6

265,4

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,1

27,1

20

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

202,4

202,4

90,6

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,6

31,6

15,8

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,6

8,6

26.

Debeikių pagrindinė mokykla

251,1

251,1

138,2

0

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

251,1

251,1

138,2

0

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,6

107,6

80,6

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

13,7

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,8

110,8

39,7

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,8

11,8

4,2

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,3

2,3

27.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

265,1

262,1

150,2

3

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

265,1

262,1

150,2

3

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

126,7

126,7

94,7

27.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,7

16,7

12,5

27.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

103,5

100,5

37,1

3

27.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,7

13,7

4,4

27.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

27.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

28.

Traupio pagrindinė mokykla

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

134,2

134,2

100,5

28.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,6

93,6

42,3

28.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

29.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

162,7

162,7

121,8

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,8

14,8

11,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

113,3

113,3

41,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,5

19,5

8,7

29.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

30.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

110,1

110,1

58,2

0

0

30.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

110,1

110,1

58,2

0

0

30.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,1

28,1

21,5

30.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

61,5

61,5

36,7

30.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,5

20,5

31.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

482,9

481,9

321,3

1

0

31.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

482,9

481,9

321,3

1

0

31.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

104,6

104,6

79,9

31.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

326,4

326,4

222

31.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

47,3

46,3

16

1

31.5

5.1.1.10

bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

4,6

4,6

3,4

32.

Anykščių muzikos mokykla

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,2

19,2

14,7

32.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

305,6

305,6

225,2

32.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,1

18,2

2,9

33.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

107,3

107,3

73

0

0

33.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

107,3

107,3

73

0

0

33.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,1

8,1

6,2

33.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

89,9

89,9

66,8

33.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9,3

9,3

34.

Anykščių socialinės globos namai

432

411,9

213,8

20,1

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

432

411,9

213,8

20,1

0

34.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

165,8

165,8

126,6

34.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

128,6

82

15

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

122,6

117,5

5,2

5,1

35.

Aulelių vaikų globos namai

464,6

462

302,7

2,6

0

35.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

464,6

462

302,7

2,6

0

35.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

32,6

32,6

24,9

35.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

426,4

423,8

277,8

2,6

35.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,6

5,6

36.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,4

18,4

14,1

36.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

345,1

345,1

180

0,2

36.4

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

16,9

1,2

37.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

503,5

503,5

325,5

0

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

503,5

503,5

325,5

0

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

476,2

476,2

307,4

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

3,6

3,6

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

23,7

23,7

18,1

38.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

298,9

298,9

210,6

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

360,3

337,1

125

23,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

15,2

15,2

11,6

39.

Kultūros centras

622,5

618,3

362,8

4,2

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

622,5

618,3

362,8

4,2

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

577,3

577,3

343,7

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

24

19,8

3

4,2

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

21,2

21,2

16,1

40.

Anykščių menų centras

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

120

120

72,8

40.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,9

64,6

16

3,3

40.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5,2

5,2

4,1

41.

Iš viso, iš jų:

24576,3

20844,3

8781,4

3732

373,8

41.1

valstybės deleguotos lėšos

2173,6

2173,6

768,5

0

0,3

41.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

32,6

32,6

24,9

0

0

41.3

mokinio krepšelis

4287,5

4287,5

2963,7

0

0

41.4

biudžeto lėšos

11659,2

10193,2

4637,2

1466

215,4

41.5

bendrosios dotacijos kompensacija

2332

2332

93,4

0

157,9

41.6

biudžetinių įstaigų pajamos

1107,4

1040,5

166,2

66,9

0,2

41.7

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

113,5

113,5

0

0

0

41.8

VIP

761

0

0

761

0

41.9

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

21

21

0

0

0

41.10

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

41.11

Kitos dotacijos

2024,3

586,2

126,6

1438,1

0

41.12

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

42.

Programos iš viso:

24576,3

20844,3

8781,4

3732

373,8

42.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3449,5

2478,9

1128,4

970,6

0

42.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

0

11,4

0

42.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

439,5

439,5

115,6

0

0,3

42.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

316,6

190,6

44,2

126

0

42.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4342,7

4319

953,6

23,7

164,1

42.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9733

8957,7

4928,4

775,3

11,3

42.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

450,2

244

0

206,2

0,2

42.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

2759,5

1274,8

0

1484,7

0,1

42.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2890,9

2756,8

1611,2

134,1

197,8