ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2017 m. VASARIO 23 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. 1-TS-56

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, atsižvelgdama į 2017 m. vasario 10 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-03-0002 „Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimoms Anykščių rajono savivaldybėje“ sutartį Nr. 08.4.1.-ESFA-V-03-0002/1-SD-117 ir  2017 m. kovo 3 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0003 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje“ sutartį Nr. 05.2.1-APVA-R-008-91-0003/1-SD-193  bei į tai, kad keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.1. Biudžeto pajamas – 25 406,5 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 849,9 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (109 tūkst. eurų didėja kitos dotacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti ir 740,9 tūkst. eurų iš ES struktūrinių fondų lėšos projektams).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.2. Biudžeto asignavimus – 25 406,5 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1.      221,6 tūkst. eurų didinamos ES lėšos Savivaldybės administracijai Palankios socialinės aplinkos kūrimo programai, iš jų 196,6 tūkst. eurų asignavimams išlaidoms ir 25 tūkst. eurų asignavimams turtui įsigyti;

2.2.      519,3 tūkst. eurų didinamos ES lėšos Savivaldybės administracijai Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programai asignavimams turtui įsigyti;

2.3.      14 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Antano Baranausko pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 10,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.4.      5,4 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 4,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.5.      24,1 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Kavarsko pagrindinei mokyklai- daugiafunkciam centrui, iš jų 18,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.6.      21 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Svėdasų Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 16 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.7.      18,6 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Debeikių pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 14,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.8.      16,9 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Kurklių Stepono Kairio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 12,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.9.      9 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Traupio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 6,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

 

 

 

Meras                                                                                                                                      Kęstutis Tubis


 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas

(2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.1-TS-56

1 priedo redakcija)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst.eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

11 173,0

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

10 550,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

10 550,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

568,0

4.

Žemės mokestis

280,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

280,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,0

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

25,0

9.

Valstybės rinkliavos

25,0

10.

Vietinės rinkliavos

5,0

11.

DOTACIJOS (12+13)

11 238,0

12.

Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų:

750,0

12.1.

Švietimo ir mokslo ministerija

9,1

12.2.

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

740,9

13.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20)

10 488,0

14.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17)

6 461,8

15.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2 176,5

15.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

15.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,8

15.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1 016,1

15.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

176,3

15.3.2.

socialinei paramai mokiniams

217,4

15.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

345,2

15.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,6

15.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

15.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

175,2

15.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

21,0

15.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,7

15.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

38,9

15.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,7

15.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

15.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,4

15.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

15.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

600,8

15.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

586,4

15.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,4

15.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

393,6

15.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

173,6

15.6.2.

melioracijai

220,0

15.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

15.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,4

15.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

88,3

15.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

43,1

15.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

41,9

15.9.3.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3,3

16.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4 262,3

17.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

23,0

18.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

1 980,0

19.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

156,2

19.1.

Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos

19.2.

Aplinkos ministerija

19.3.

Finansų ministerija

19.4.

Švietimo ir mokslo ministerija

156,2

19.5.

Kultūros ministerija

20.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

1 890,0

20.1.

Kultūros ministerija

1 300,0

20.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

20.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

310,0

20.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

280,0

21.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1 034,6

22.

Palūkanos už depozitus

23.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

110,0

24.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

18,9

25.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

22,5

26.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

881,2

27.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

28.

Kitos neišvardintos pajamos

29.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

30.

SANDORIAI (30)

0,0

31.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

0,0

32.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

33.

Materialus turtas

34.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

23 445,6

35.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1 960,9

35.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

254,2

35.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

34,6

35.3.

kitos apyvartos lėšos

1 654,8

35.4.

už parduotą žemę

17,3

36.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

IŠ VISO:

25 406,5

 

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

201 7 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.1-TS-24

2 priedas

2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.1-TS-56

2 priedo redakcija

Anykščių rajono 2017 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos  pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2017 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

12329,7

8390,8

1167,8

3938,9

294,4

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos:

1321,5

1321,5

252,5

0

0,9

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

393,6

393,6

116,4

0

0

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

220

220

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

173,6

173,6

116,4

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

552,2

552,2

25,3

0

0,9

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

175,2

175,2

5,1

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,7

4,7

3,6

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

182,6

182,6

4,1

0,9

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

8,4

8,4

6,4

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

176,3

176,3

3,9

1.1.2.6

5.1.2.06

Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas(10)

3,3

3,3

2,2

1.1.2.7

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

1,7

1,7

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

209

209

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

169

169

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

40

40

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

166,7

166,7

110,8

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,4

0,4

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65,6

65,6

48,9

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,4

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,8

7,8

6

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

18,9

1.1.4.7

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

1.1.4.8

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

1.1.4.9

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,4

14,4

6,8

1.1.4.10

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01)

23,4

23,4

16,4

1.2.

biudžeto lėšos:

5862,5

4357,9

830,3

1504,6

157,8

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

952,2

570,9

381,3

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

242,3

197,5

44,8

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

72,5

72,5

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100,1

95,1

5

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

466,9

422,1

44,8

6,4

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

541,6

387,6

154

1,9

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

158,5

3

155,5

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1192,7

956,1

236,6

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2135,7

1653,1

830,3

482,6

149,5

1.3.

mokinio krepšelis

225

225

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

225

225

1.4.

BDK

1980

1980

85

0

135,5

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

1916,3

1916,3

85

124,4

1.4.2

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

0

1.4.3

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

1.4.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

63,7

63,7

11,1

1.5.

biudžetinių įstaigų pajamos

135,2

135,2

0

0

0,1

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

135,2

135,2

0,1

1.6.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

101

101

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

13,9

13,9

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

87,1

87,1

1.7.

VIP

1890

0

0

1890

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

1300

1300

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

0

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

590

590

1.8.

Kitos pajamos

17,3

17,3

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

17,3

17,3

1.9.

Kitos dotacijos

47,2

47,2

0

0

0

1.9.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

0

1.9.2.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

47,2

47,2

1.9.3.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

0

1.9.4.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

1.9.5.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

0

1.10.

Europos Sąjungos paramos lėšos

750

205,7

0

544,3

0,1

1.10.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

221,6

196,6

25

1.10.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9,1

9,1

0,1

1.10.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

519,3

0

519,3

2.

Andrioniškio seniūnija

34,7

34,7

22,9

0

0

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

34,7

34,7

22,9

0

0

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

34,7

34,7

22,9

3.

Anykščių seniūnija

66,2

66,2

36,5

0

0,4

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

66,2

66,2

36,5

0

0,4

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

66,2

66,2

36,5

0,4

4.

Debeikių seniūnija

49,7

49,7

28,2

0

0

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,7

49,7

28,2

0

0

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,7

49,7

28,2

5.

Kavarsko seniūnija

56

56

31,5

0

0,1

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56

56

31,5

0

0,1

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56

56

31,5

0,1

6.

Kurklių seniūnija

45

45

25,4

0

0,1

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

45

45

25,4

0

0,1

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

45

45

25,4

0,1

7.

Skiemonių seniūnija

49,2

49,2

29,3

0

0

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,2

49,2

29,3

0

0

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,2

49,2

29,3

8.

Svėdasų seniūnija

50,1

50,1

29,4

0

0

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,1

50,1

29,4

0

0

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,1

50,1

29,4

9.

Traupio seniūnija

43

42,3

25,7

0,7

0

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

43

42,3

25,7

0,7

0

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

43

42,3

25,7

0,7

10.

Troškūnų seniūnija

54,1

53,3

31,3

0,8

0

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,1

53,3

31,3

0,8

0

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

54,1

53,3

31,3

0,8

11.

Viešintų seniūnija

42,9

42

27,3

0,9

0

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,9

42

27,3

0,9

0

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,9

42

27,3

0,9

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

57,5

57,5

42,2

0

2,2

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

57,5

57,5

42,2

0

2,2

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

57,5

57,5

42,2

2,2

13.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

601,2

601,2

416,4

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

601,2

601,2

416,4

0

0

13.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

586,4

586,4

406,3

13.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

14,8

14,8

10,1

0

14.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

85

85

48,4

0

0

14.1

4.

Sveikatos apsaugos programa

85

85

48,4

0

0

14.2

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

43,1

43,1

26,4

14.3

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

41,9

41,9

22

15.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

368,3

368,3

215,9

0

0

15.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

368,3

368,3

215,9

0

0

15.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

98,2

98,2

71,9

15.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

242,5

242,5

144

15.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,6

27,6

16.

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

357,7

357,7

215,3

0

0

16.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

357,7

357,7

215,3

0

0

16.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

98,1

98,1

71,7

16.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

228,4

228,4

143,6

16.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,2

31,2

17.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

328,3

327,3

199,1

1

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

328,3

327,3

199,1

1

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,5

97,5

71,5

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

204,5

203,5

127,6

1

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

26,3

26,3

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

387,4

385,4

234,3

2

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

387,4

385,4

234,3

2

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

116,5

116,5

85,4

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

240,2

238,2

148,9

2

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,7

30,7

19.

Jono Biliūno gimnazija

1091,5

1083,5

746,2

8

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1091,5

1083,5

746,2

8

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

787,4

787,4

585,9

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

283,5

283,5

160,3

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,6

12,6

8

19.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0

20.

Antano Vienuolio progimnazija

779,5

779,5

518,6

0

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

779,5

779,5

518,6

0

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

526,2

526,2

388,6

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

250,2

250,2

130

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

21.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1057,9

1057,9

691,9

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1057,9

1057,9

691,9

0

0

21.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23

23

21.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

580,1

580,1

429,3

21.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

103,6

103,6

77,9

21.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

270,8

270,8

140

21.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

60,6

60,6

33,1

21.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,8

5,8

0,9

21.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14

14

10,7

22.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

487,4

487,4

316,1

0

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

487,4

487,4

316,1

0

0

22.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,5

225,5

168,1

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

25,3

25,3

18,6

22.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

181,1

181,1

95,8

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,2

27,2

15,2

22.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,2

4,2

22.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

18,4

23.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

591,8

591,8

372,1

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

591,8

591,8

372,1

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

327,4

327,4

244,3

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

38,8

38,8

28,6

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

155,7

155,7

71

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

38,8

38,8

12,2

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,1

10,1

23.7

6.1.2.19

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

16

24.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

636,8

636,8

404,7

0

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

636,8

636,8

404,7

0

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

357

357

266,1

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

35,5

35,5

26,4

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

201,1

201,1

95,7

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,3

27,3

12,4

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,5

10,5

24.7

6.1.2.19

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,4

5,4

4,1

25.

Debeikių pagrindinė mokykla

271,9

271,9

155,8

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

271,9

271,9

155,8

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,5

107,5

80,6

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,6

21,6

16

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

108,7

108,7

40,4

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

12,6

12,6

4,6

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,9

2,9

25.7

6.1.2.19

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

14,2

26.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

257,1

256

149,9

1,1

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

257,1

256

149,9

1,1

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

108,6

108,6

81,4

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

15,9

15,9

11,8

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

100,5

99,4

39,2

1,1

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,1

13,1

4,6

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,1

2,1

26.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,9

16,9

12,9

27.

Traupio pagrindinė mokykla

224,1

224,1

144,3

0

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

224,1

224,1

144,3

0

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

124,8

124,8

93,6

27.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

90,2

90,2

43,8

27.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

27.5

6.1.2.19

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9

9

6,9

28.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

299,3

299,3

180,4

0

0

28.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

299,3

299,3

180,4

0

0

28.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

157,4

157,4

118

28.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,1

11,1

8,4

28.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

104,5

104,5

42,5

28.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,2

23,2

11,5

28.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

29.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

112,5

112,5

67

0

0

29.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

112,5

112,5

67

0

0

29.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,7

30,7

23,4

29.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

67,5

67,5

43,6

29.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,3

14,3

30.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

527,3

524,8

348

2,5

0,8

30.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

527,3

524,8

348

2,5

0,8

30.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

162,6

162,6

124,2

30.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

308,6

308,6

209,1

0,2

30.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

56,1

53,6

14,7

2,5

0,6

30.5

5.1.1.10

bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

0

31.

Anykščių muzikos mokykla

322,3

319,4

227,7

2,9

0

31.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

322,3

319,4

227,7

2,9

0

31.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

15,3

15,3

11,7

31.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

287,4

287,4

216

31.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,6

16,7

2,9

32.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

120,4

120,4

83,1

0

0

32.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

120,4

120,4

83,1

0

0

32.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

7,6

7,6

5,8

32.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

102,2

102,2

77,3

32.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,6

10,6

33.

Anykščių socialinės globos namai

449,6

445,7

229,8

3,9

0,1

33.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

449,6

445,7

229,8

3,9

0,1

33.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

176

176

134,4

33.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

143,6

84,3

33.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

130

126,1

11,1

3,9

0,1

34.

Aulelių vaikų globos namai

471,3

471,3

312,3

0

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

471,3

471,3

312,3

0

0

34.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

21

21

16

34.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

449

449

296,3

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

1,3

1,3

35.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

467,7

467,7

221

0

0

35.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

467,7

467,7

221

0

0

35.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,7

19,7

15

35.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

364,8

364,8

206

35.4

6.1.2.30

mokinių sportas ir sveikatingumas baseine(09)

60

60

35.5

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,2

23,2

36.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

545,5

545,5

356

0

0

36.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

545,5

545,5

356

0

0

36.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

539,5

539,5

356

36.3

1.2.1.06

Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams(08)

1

1

36.4

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5

5

36.5

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

37.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

818,9

795,7

416,2

23,2

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

818,9

795,7

416,2

23,2

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

371,2

371,2

266,2

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

447,7

424,5

150

23,2

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

38.

Kultūros centras

646,5

641,3

387,3

5,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

646,5

641,3

387,3

5,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

618,3

618,3

384,3

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

28,2

23

3

5,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

39.

Anykščių menų centras

221,2

221,2

103,2

0

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

221,2

221,2

103,2

0

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

135,3

135,3

85,2

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

85,9

85,9

18

0

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

0

40.

Iš viso, iš jų:

25406,5

21415,4

9258,5

3991,1

298,1

40.1

valstybės deleguotos lėšos

2155,5

2155,5

831,4

0

0,9

40.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

21

21

16

0

0

40.3

mokinio krepšelis

4262,3

4262,3

3000

0

0

40.4

biudžeto lėšos

12914,8

11403,7

5045,2

1511,1

160,8

40.5

bendrosios dotacijos kompensacija

1980

1980

85

0

135,5

40.6

biudžetinių įstaigų pajamos

1135,4

1089,7

197,7

45,7

0,8

40.7

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

101

101

0

0

0

40.8

VIP

1890

0

0

1890

0

40.9

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

23

23

0

0

0

40.10

Kitos pajamos

17,3

17,3

0

0

0

40.11

Kitos dotacijos

156,2

156,2

83,2

0

0

40.12

Europos Sąjungos paramos lėšos

750

205,7

0

544,3

0,1

41.

Programos iš viso:

25406,5

21415,4

9258,5

3991,1

298,1

41.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

4501,6

2791,9

1262,7

1709,7

0

41.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

242,3

197,5

0

44,8

0

41.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

466,1

466,1

116,4

0

0

41.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

199

194

48,4

5

0

41.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4605,2

4529

1000,4

76,2

132,6

41.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9783,8

9024,8

5143,4

759

2

41.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

293,7

138,2

0

155,5

0,1

41.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1799,1

1043,2

0

755,9

0

41.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

3515,7

3030,7

1687,2

485

163,4