ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2016 m. VASARIO 11 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-TS-283

Anykščiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr.785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, 9,5 papunkčiu ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus dėl lėšų perkėlimo bei į tai, kad keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-56, 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-105, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-146, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-168, 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-199, 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-229 ir 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-247):

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.1. Biudžeto pajamas – 24 510,6 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 62,7 tūkst. eurų mažėja savivaldybės biudžeto pajamos (52,6 tūkst. eurų mažėja speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, 26,1 tūkst. eurų mažėja speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams ir 16 tūkst. eurų didėja materialiojo turto realizavimo pajamos).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.2. Biudžeto asignavimus – 24 510,6 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1.      14,6 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Jono Biliūno gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 11,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.2.      32,1 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Antano Vienuolio progimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 16 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.3.      61,6 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Antano Baranausko pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 39,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui bei 1,5 tūkst. eurų Ugdymo centro mokinio krepšelio asignavimams turtui įsigyti;

2.4.      45 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Kavarsko pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui asignavimams išlaidoms, iš jų 34,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.5.      10,1 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai asignavimams išlaidoms, iš jų 7,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.6.      5,9 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos asignavimams, iš jų 4,3 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui bei 1,6 tūkst. eurų turtui įsigyti, taip pat 0,4 tūkst. eurų darželio asignavimams išlaidoms, iš jų 0,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.7.      22,4 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Debeikių pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 16,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.8.      6,8 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Kurklių pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 3,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.9.      7 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Traupio pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms, iš jų 5,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.10.    2,7 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Viešintų pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui asignavimams išlaidoms, iš jų 0,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.11.    3,8 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Anykščių lopšeliui-darželiui „Žilvitis“ asignavimams išlaidoms, iš jų 2,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.12.    3,4 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Anykščių lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ asignavimams išlaidoms, iš jų 1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

2.13.    3,1 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Anykščių lopšeliui-darželiui „Eglutė“ asignavimams, iš jų 1 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 0,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui bei 2,1 tūkst. eurų turtui įsigyti;

2.14.    2,1 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Anykščių lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ asignavimams turtui įsigyti;

2.15.    275,1 tūkst. eurų mažinama speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Savivaldybės administracijai asignavimams išlaidoms;

2.16.    20 tūkst. eurų Anykščių kultūros centro biudžeto lėšų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui 12 tūkst. eurų ir 4,5 tūkst. eurų į asignavimus turtui įsigyti;

2.17.    1,4 tūkst. eurų Anykščių rajono socialinių paslaugų centro biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus turtui įsigyti;

2.18.    26,1 tūkst. eurų mažinama speciali tikslinė dotacija Savivaldybės administracijai socialinei paramai mokiniams išlaidoms, iš jų 1 tūkst. eurų socialinės paramos mokiniams administravimui, iš jų 0,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, 13,9 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams (maisto produktai) ir 11,2 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams (mokinio reikmenys);

2.19.    0,4 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės administracijai pirminei teisinei pagalbai perkeliama iš asignavimų išlaidoms į asignavimus darbo užmokesčiui;

2.20.    1,5 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės administracijai civilinės saugos organizavimui perkeliama iš asignavimų darbo užmokesčiui į asignavimus išlaidoms;

2.21.    0,2 tūkst. eurų specialios tikslinės dotacijos Savivaldybės administracijai jaunimo teisių apsaugai perkeliama iš asignavimų darbo užmokesčiui į asignavimus išlaidoms;

2.22.    15,7 tūkst. eurų kitų dotacijų Savivaldybės administracijai savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje perkeliama iš asignavimų turtui įsigyti į asignavimus išlaidoms;

2.23.    9,1 tūkst. eurų biudžeto lėšų Savivaldybės administracijai savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programoje perkeliama iš asignavimų turtui įsigyti į asignavimus išlaidoms;

2.24.    16 tūkst. eurų biudžeto lėšų didinama Savivaldybės administracijai palankios socialinės aplinkos kūrimo programai asignavimams turtui įsigyti;

2.25.    1,8 tūkst. eurų biudžeto lėšų Kavarsko seniūnijai perkeliama iš asignavimų išlaidoms į asignavimus turtui įsigyti;

2.26.    1 tūkst. eurų biudžeto lėšų Skiemonių seniūnijai perkeliama iš asignavimų išlaidoms į asignavimus turtui įsigyti.

 

 

Meras                                                                                                   Kęstutis Tubis

 

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas

(2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.1-TS-283

1 priedo redakcija)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst.eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

10 509,1

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

9 864,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

4 272,0

2.2.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2 533,0

2.3.

gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

3 059,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

590,0

4.

Žemės mokestis

271,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

311,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,1

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

26,1

9.

Valstybės rinkliavos

26,0

10.

Vietinės rinkliavos

3,0

11.

DOTACIJOS (12+13)

11 604,3

12.

Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų:

54,0

12.1.

Švietimo ir mokslo ministerija

54,0

13.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20)

11 550,3

14.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17)

6 431,0

15.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2 175,1

15.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

15.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,6

15.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1 036,4

15.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

173,9

15.3.2.

socialinei paramai mokiniams

228,5

15.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

281,4

15.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,0

15.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

15.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

240,0

15.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

32,6

15.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,3

15.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

39,2

15.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,9

15.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

15.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,5

15.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

15.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

580,6

15.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

566,5

15.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,1

15.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

401,2

15.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

174,7

15.6.2.

melioracijai

226,0

15.6.3.

savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti,naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,5

15.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

15.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,4

15.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

79,1

15.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

37,8

15.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

41,3

16.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4 234,9

17.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

21,0

18.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

2 332,0

19.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

2 026,3

19.1.

Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos

1 733,1

19.2.

Aplinkos ministerija

24,3

19.3.

Finansų ministerija

89,1

19.4.

Švietimo ir mokslo ministerija

114,5

19.5.

Kultūros ministerija

65,3

20.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

761,0

20.1.

Kultūros ministerija

372,0

20.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

126,0

20.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

116,0

20.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

147,0

21.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1 125,8

22.

Palūkanos už depozitus

23.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

100,0

24.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

14,5

25.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

21,4

26.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

825,0

27.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

28.

Kitos neišvardintos pajamos

162,9

29.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

30.

SANDORIAI (30)

16,0

31.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

16,0

32.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

33.

Materialus turtas

16,0

34.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

23 255,2

35.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1 255,4

35.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

282,4

35.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

51,5

35.3.

kitos apyvartos lėšos

911,3

35.4.

už parduotą žemę

10,2

36.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

IŠ VISO:

24 510,6

 


 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

201 6 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.1-TS-24

2 priedas

(2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.1-TS-283

2 priedo redakcija)

Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos  pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2016 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

11771,5

8114,2

1269,1

3657,3

371,3

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos:

1381,2

1381,2

245,5

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

400,7

400,7

115,8

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

226

226

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,7

174,7

115,8

0,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

605,7

605,7

24,6

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

240

240

9,1

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,9

4,9

2,9

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

176,8

176,8

2,7

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

8,8

8,8

6,7

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

173,9

173,9

3,2

1.1.2.6

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

1,3

1,3

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

219,7

219,7

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

180,8

180,8

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

38,9

38,9

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

155,1

155,1

105,1

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,5

0,5

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65

65

48,9

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,8

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,6

7,6

5,8

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

21,7

1.1.4.7

9.1.2.15

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01)

0,5

0,5

1.1.4.8

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

1.1.4.9

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

1.1.4.10

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,1

14,1

7,7

1.1.4.11

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01)

12,3

12,3

6,8

1.2.

biudžeto lėšos:

4911,2

3452,3

714,7

1458,9

212,9

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

921,5

511,9

409,6

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

185,9

174,5

11,4

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

39

39

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100

100

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

429

413

16

6,2

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

898,1

375,1

523

11,1

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

187,3

5,2

182,1

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

906,4

770,1

136,3

0,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

1244

1063,5

714,7

180,5

195,5

1.3.

mokinio krepšelis

18,2

18,2

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

18,2

18,2

1.4.

BDK

2327,4

2327,4

240

0

157,9

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

1812,4

1812,4

90

157,9

1.4.2

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

50

50

1.4.3

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

465

465

150

1.5.

biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

230,3

0

15

0,2

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

245,3

230,3

15

0,2

1.6.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

113,5

113,5

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

12,8

12,8

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

100,7

100,7

1.7.

VIP

761

0

0

761

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

519

519

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

126

126

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

116

116

1.8.

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

10,2

10,2

1.9.

Kitos dotacijos

1949,5

527,1

68

1422,4

0

1.9.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4,1

4,1

1.9.2.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

103

103

1.9.3.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

5

5

1.9.4.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1752,4

438

1314,4

1.9.5.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

85

85

68

1.10.

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

1.10.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

54

54

0,9

1.10.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

0

2.

Andrioniškio seniūnija

33

32,4

20,8

0,6

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

33

32,4

20,8

0,6

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

33

32,4

20,8

0,6

0,1

3.

Anykščių seniūnija

68,5

67,1

36,6

1,4

0,6

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

68,5

67,1

36,6

1,4

0,6

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

68,5

67,1

36,6

1,4

0,6

4.

Debeikių seniūnija

49,7

48,9

25,5

0,8

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,7

48,9

25,5

0,8

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,7

48,9

25,5

0,8

0,1

5.

Kavarsko seniūnija

50,2

48,4

28,4

1,8

0,4

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,2

48,4

28,4

1,8

0,4

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,2

48,4

28,4

1,8

0,4

6.

Kurklių seniūnija

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,8

42,8

23,9

0,4

7.

Skiemonių seniūnija

47,8

46,8

27,8

1

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,8

46,8

27,8

1

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,8

46,8

27,8

1

0,1

8.

Svėdasų seniūnija

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56,3

56,3

27,5

0,1

9.

Traupio seniūnija

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

41,2

41,2

25,1

0,2

10.

Troškūnų seniūnija

51

50,2

29,5

0,8

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

51

50,2

29,5

0,8

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

51

50,2

29,5

0,8

0,1

11.

Viešintų seniūnija

55,8

55,8

33,5

0

0,2

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

55,8

55,8

33,5

0

0,2

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

55,8

55,8

33,5

0,2

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

54,4

53

39,5

1,4

0

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,4

53

39,5

1,4

0

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

54,4

53

39,5

1,4

13.

Anykščių savivaldybės archyvas

11,1

11,1

7,3

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

11,1

11,1

7,3

0

0

13.2

9.1.2.21

valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas)01)

11,1

11,1

7,3

14.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

580

580

404,5

0

0

14.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

580

580

404,5

0

0

14.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

566,5

566,5

395,2

14.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

13,5

13,5

9,3

0

15.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

79,1

79,1

45

0

0

15.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

79,1

79,1

45

0

0

15.1.1.

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

37,8

37,8

23,1

15.1.2.

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

41,3

41,3

21,9

16.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

349

346,9

201,6

2,1

0

16.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

349

346,9

201,6

2,1

0

16.2.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,1

95

69,6

2,1

16.3.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

227,8

227,8

132

16.4.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

17.

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

336,5

334,4

196,7

2,1

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

336,5

334,4

196,7

2,1

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

99,7

97,6

71,4

2,1

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

207,3

207,3

125,3

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,5

29,5

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

332,9

331,9

199,4

1

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

332,9

331,9

199,4

1

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

85,2

85,2

60,8

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,7

224,7

138,6

1

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22

22

19.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

368,1

367,5

216,1

0,6

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

368,1

367,5

216,1

0,6

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

119,1

119,1

87,4

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,7

218,1

128,7

0,6

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,3

30,3

20.

Jono Biliūno gimnazija

1144,7

1138,3

776,3

6,4

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1144,7

1138,3

776,3

6,4

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

828,9

828,9

615,9

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

289

289

156,3

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,4

15

6,4

20.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,4

5,4

4,1

21.

Antano Vienuolio progimnazija

754,4

754,4

484,1

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

754,4

754,4

484,1

0

0

21.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

502,8

502,8

362,7

21.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

249,1

249,1

121,4

21.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

22.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1066,5

1065

688,4

1,5

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1066,5

1065

688,4

1,5

0

22.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

620,5

620,5

452,1

22.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

92,1

90,6

68,1

1,5

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

268,8

268,8

135,2

22.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

57,2

57,2

30,5

22.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,9

4,9

1

22.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

23.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

520,2

520,2

330,1

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

520,2

520,2

330,1

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

277,9

277,9

207,8

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

17,7

17,7

13

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

187,5

187,5

91,1

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,5

30,5

16,6

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

23.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,1

2,1

1,6

24.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

634,7

633,7

377,4

1

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

634,7

633,7

377,4

1

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

369,4

369,4

275,3

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22,3

22,3

16,3

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

192,4

192,4

69

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44,6

43,6

16,8

1

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6

6

25.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

632,6

631

393,1

1,6

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

632,6

631

393,1

1,6

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

362,5

360,9

266,4

1,6

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,5

27,5

20,3

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

202,4

202,4

90,6

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,6

31,6

15,8

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,6

8,6

26.

Debeikių pagrindinė mokykla

273,5

273,5

154,3

0

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

273,5

273,5

154,3

0

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

130

130

96,7

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

13,7

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,8

110,8

39,7

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,8

11,8

4,2

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,3

2,3

27.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

271,9

268,9

153,6

3

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

271,9

268,9

153,6

3

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

133,5

133,5

98,1

27.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,7

16,7

12,5

27.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

103,5

100,5

37,1

3

27.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,7

13,7

4,4

27.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

27.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

28.

Traupio pagrindinė mokykla

234,9

234,9

148,2

0

0

28.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

234,9

234,9

148,2

0

0

28.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

141,2

141,2

105,9

28.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,6

93,6

42,3

28.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

29.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

316,1

316,1

183,4

0

0

29.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

316,1

316,1

183,4

0

0

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

165,4

165,4

122,5

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,8

14,8

11,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

113,3

113,3

41,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,5

19,5

8,7

29.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

30.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

110,1

110,1

58,2

0

0

30.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

110,1

110,1

58,2

0

0

30.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,1

28,1

21,5

30.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

61,5

61,5

36,7

30.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,5

20,5

31.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

482,9

480,5

321,3

2,4

0

31.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

482,9

480,5

321,3

2,4

0

31.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

104,6

104,6

79,9

31.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

326,4

326,4

222

31.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

47,3

44,9

16

2,4

31.5

5.1.1.10

bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

4,6

4,6

3,4

32.

Anykščių muzikos mokykla

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,2

19,2

14,7

32.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

305,6

305,6

225,2

32.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,1

18,2

2,9

33.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

109

109

73

0

0

33.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

109

109

73

0

0

33.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,1

8,1

6,2

33.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

91,6

91,6

66,8

33.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9,3

9,3

34.

Anykščių socialinės globos namai

432

411,9

213,8

20,1

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

432

411,9

213,8

20,1

0

34.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

165,8

165,8

126,6

34.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

128,6

82

15

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

122,6

117,5

5,2

5,1

35.

Aulelių vaikų globos namai

464,6

462

302,7

2,6

0

35.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

464,6

462

302,7

2,6

0

35.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

32,6

32,6

24,9

35.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

426,4

423,8

277,8

2,6

35.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,6

5,6

36.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

344,2

343

194,1

1,2

0,2

36.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

344,2

343

194,1

1,2

0,2

36.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,4

18,4

14,1

36.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

307,7

307,7

180

0,2

36.4

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

16,9

1,2

37.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

503,5

503,5

325,5

0

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

503,5

503,5

325,5

0

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

476,2

476,2

307,4

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

3,6

3,6

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

23,7

23,7

18,1

38.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

298,9

298,9

210,6

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

360,3

337,1

125

23,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

15,2

15,2

11,6

39.

Kultūros centras

622,5

613,8

374,8

8,7

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

622,5

613,8

374,8

8,7

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

577,3

572,8

355,7

4,5

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

24

19,8

3

4,2

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

21,2

21,2

16,1

40.

Anykščių menų centras

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

120

120

72,8

40.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,9

64,6

16

3,3

40.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5,2

5,2

4,1

41.

Iš viso, iš jų:

24510,6

20761,8

9090,1

3748,8

373,8

41.1

valstybės deleguotos lėšos

2142,5

2142,5

772,9

0

0,3

41.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

32,6

32,6

24,9

0

0

41.3

mokinio krepšelis

4234,9

4227,6

3104,1

7,3

0

41.4

biudžeto lėšos

11675,2

10180,8

4651,1

1494,4

215,4

41.5

bendrosios dotacijos kompensacija

2332

2332

243,4

0

157,9

41.6

biudžetinių įstaigų pajamos

1107,4

1043,7

166,2

63,7

0,2

41.7

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

113,5

113,5

0

0

0

41.8

VIP

761

0

0

761

0

41.9

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

21

21

0

0

0

41.10

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

41.11

Kitos dotacijos

2026,3

603,9

126,6

1422,4

0

41.12

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

42.

Programos iš viso:

24510,6

20761,8

9090,1

3748,8

373,8

42.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3444,2

2480,4

1140,4

963,8

0

42.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

185,9

174,5

0

11,4

0

42.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

439,7

439,7

115,8

0

0,3

42.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

317,9

191,9

45

126

0

42.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4230,7

4189,6

952,4

41,1

164,1

42.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9604,2

8838,8

5068,8

765,4

11,3

42.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

437,6

235,5

0

202,1

0,2

42.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

2759,5

1308,8

0

1450,7

0,1

42.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

3090,9

2902,6

1767,7

188,3

197,8