KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo
2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T11-310
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:
1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 254,2 tūkst. eurų.
2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2017 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).
3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:
3.1. 1 priedą:
Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Sumos tūkst. eurų |
1. |
Mokesčiai |
74,6 |
1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
74,6 |
2. |
Dotacijos |
57,8 |
2.1. |
Dotacijos iš užsienio šalių |
0,0 |
2.1.1. |
Einamiesiems tikslams |
-13,7 |
2.1.2. |
Kapitalui formuoti |
13,7 |
2.3. |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
57,8 |
2.3.1. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams |
122,412 |
2.3.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
57,800 |
2.3.1.3. |
Kita tikslinė dotacija |
64,612 |
2.3.1.3.3. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
64,612 |
2.3.4. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti |
-64,612 |
2.3.4.1. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
-64,612 |
3. |
Turto pajamos |
44,8 |
3.3. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
44,8 |
4. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
7,0 |
4.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
5,0 |
4.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
2,0 |
5. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
10,0 |
6. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
60,0 |
7. |
Iš viso: |
254,2 |
3.2. 2 priedą:
tūkst. eurų |
|||||
Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso: |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
Pajamos už patalpų nuomą |
36. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
2,0 |
2,0 |
||
50. |
Sporto centras |
5,0 |
5,0 |
||
IŠ VISO PAJAMŲ: |
7,0 |
2,0 |
0,0 |
5,0 |
3.3. 3 priedą:
tūkst. eurų |
||||||||
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
||||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||||
iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
4. |
Endriejavo pagrindinė mokykla |
4,0 |
4,0 |
|||||
Iš jų: |
||||||||
4.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
4,0 |
4,0 |
||||
4.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
4,0 |
4,0 |
|||||
6. |
Gargždų „Minijos" progimnazija |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
Iš jų: |
||||||||
6.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
6.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
||||
22. |
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė" |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
||||
Iš jų: |
||||||||
22.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|||
22.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
||||
38. |
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras |
2,0 |
2,0 |
-1,0 |
||||
Iš jų: |
||||||||
38.1. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
04. |
2,0 |
2,0 |
-1,0 |
|||
38.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
2,0 |
2,0 |
-1,0 |
||||
40. |
Gargždų socialinių paslaugų centras |
9,4 |
9,4 |
7,2 |
||||
Iš jų: |
||||||||
40.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
9,4 |
9,4 |
7,2 |
|||
40.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
9,4 |
9,4 |
7,2 |
||||
42. |
Priekulės socialinių paslaugų centras |
10,3 |
10,3 |
7,9 |
||||
Iš jų: |
||||||||
42.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
10,3 |
10,3 |
7,9 |
|||
42.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
10,3 |
10,3 |
7,9 |
||||
43. |
Viliaus Gaigalaičio globos namai |
114,6 |
0,0 |
114,6 |
||||
Iš jų: |
||||||||
43.1. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
114,6 |
0,0 |
114,6 |
|||
43.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
114,6 |
0,0 |
114,6 |
||||
52. |
Sporto centras |
15,3 |
13,74 |
4,0 |
1,56 |
|||
Iš jų: |
||||||||
52.1. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
15,3 |
13,74 |
4,0 |
1,56 |
||
52.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
10,3 |
8,74 |
1,56 |
||||
52.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
||||
55. |
Savivaldybės administracija |
95,7 |
158,212 |
86,86 |
-62,512 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
3,0 |
-9,2 |
0,0 |
12,2 |
||
55.1.1. |
Iš jos: savivaldybės lėšos |
3,0 |
4,5 |
-1,5 |
||||
55.1.4. |
bendrojo finansavimo lėšos projektui įgyvendinti |
0,0 |
-2,1 |
2,1 |
||||
55.1.5. |
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektui įgyvendinti) |
0,0 |
-11,6 |
11,6 |
||||
55.2. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-4,6 |
-3,0 |
-1,6 |
||||
Iš jos: |
||||||||
55.2.1. |
04. |
-4,6 |
-3,0 |
-1,6 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.2.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-44,6 |
-3,0 |
-41,6 |
||||
55.2.1.4. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
||||
55.3. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
66,34 |
61,44 |
54,2 |
4,9 |
|||
Iš jos: |
||||||||
55.3.1. |
05. |
66,34 |
61,44 |
54,2 |
4,9 |
|||
55.3.1.1. |
Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
-4,16 |
-9,26 |
5,1 |
||||
55.3.1.2. |
savivaldybės lėšos |
70,5 |
70,7 |
54,2 |
-0,2 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.3.1.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
||||
55.3.1.2.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
4,3 |
4,3 |
3,5 |
||||
55.3.1.2.3. |
Dovilų seniūnija |
5,5 |
5,5 |
4,6 |
||||
55.3.1.2.4. |
Endriejavo seniūnija |
3,9 |
3,9 |
3,1 |
||||
55.3.1.2.5. |
Gargždų seniūnija |
13,1 |
13,1 |
10,0 |
||||
55.3.1.2.6. |
Judrėnų seniūnija |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
||||
55.3.1.2.7. |
Kretingalės seniūnija |
4,7 |
4,7 |
3,6 |
||||
55.3.1.2.8. |
Priekulės seniūnija |
13,1 |
13,1 |
10,0 |
||||
55.3.1.2.9. |
Sendvario seniūnija |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
||||
55.3.1.2.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
||||
55.3.1.2.11. |
Vėžaičių seniūnija |
8,3 |
8,3 |
6,3 |
||||
55.4. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
24,96 |
8,96 |
16,0 |
|||
55.4.1. |
Iš jų: savivaldybės lėšos |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
||||
55.4.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
8,96 |
8,96 |
|||||
55.5. |
5. Socialinės paramos programa |
-37,1 |
-37,1 |
|||||
Iš jos: |
||||||||
55.5.1. |
10. |
-37,1 |
-37,1 |
|||||
Iš jų: |
||||||||
55.5.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-78,0 |
-78,0 |
|||||
55.5.1.2. |
valstybinėms funkcijoms |
40,9 |
40,9 |
|||||
55.6. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
-21,0 |
64,612 |
-85,612 |
||||
Iš jos: |
||||||||
55.6.1. |
savivaldybės lėšos |
04. |
-21,0 |
0,0 |
-21,0 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.6.1.5. |
Gargždų seniūnija |
-21,0 |
0,0 |
-21,0 |
||||
55.6.3. |
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
04. |
0,0 |
64,612 |
-64,612 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.6.3.5. |
Gargždų seniūnija |
26,1 |
26,107 |
|||||
55.6.3.7. |
Kretingalės seniūnija |
25,0 |
25,0 |
|||||
55.6.3.8. |
Priekulės seniūnija |
13,5 |
13,505 |
|||||
55.7. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-12,4 |
-1,0 |
-11,4 |
|||
Iš jos: |
||||||||
55.7.1. |
savivaldybės lėšos |
-12,4 |
-1,0 |
-11,4 |
||||
55.8. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
12,5 |
12,5 |
||||
Iš jos: |
||||||||
55.8.1. |
savivaldybės lėšos |
12,5 |
12,5 |
|||||
55.9. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
64,0 |
61,0 |
32,66 |
3,0 |
|||
Iš jos: |
||||||||
55.9.1. |
01. |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.9.1.2. |
Savivaldybės administracija |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
Iš jos: |
||||||||
55.9.1.2.1. |
savivaldybės lėšos |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
Iš jų: |
||||||||
55.9.1.2.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
2,0 |
2,0 |
|||||
55.9.1.2.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
5,0 |
5,0 |
|||||
55.9.4. |
04. |
0,0 |
0,0 |
-0,04 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.9.4.2. |
valstybinei funkcijai |
0,0 |
0,0 |
-0,04 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.9.4.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
||||
55.9.4.2.2. |
Dovilų seniūnija |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
||||
55.9.4.2.3. |
Endriejavo seniūnija |
-3,08 |
-3,08 |
-2,34 |
||||
55.9.4.2.4. |
Judrėnų seniūnija |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
||||
55.9.4.2.6. |
Sendvario seniūnija |
0,25 |
0,25 |
0,2 |
||||
55.9.4.2.7. |
Veiviržėnų seniūnija |
0,35 |
0,35 |
0,3 |
||||
55.9.4.2.8. |
Vėžaičių seniūnija |
0,28 |
0,28 |
0,25 |
||||
55.9.10. |
10. |
38,0 |
38,0 |
29,8 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.9.10.1. |
savivaldybės lėšos |
21,1 |
21,1 |
16,9 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.9.10.1.1. |
Agluonėnų seniūnija |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
||||
55.9.10.1.2. |
Dauparų-Kvietinių seniūnija |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
||||
55.9.10.1.3. |
Dovilų seniūnija |
1,6 |
1,6 |
1,3 |
||||
55.9.10.1.4. |
Endriejavo seniūnija |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
||||
55.9.10.1.5. |
Gargždų seniūnija |
2,9 |
2,9 |
2,3 |
||||
55.9.10.1.6. |
Judrėnų seniūnija |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
||||
55.9.10.1.7. |
Kretingalės seniūnija |
1,8 |
1,8 |
1,5 |
||||
55.9.10.1.8. |
Priekulės seniūnija |
3,8 |
3,8 |
3,0 |
||||
55.9.10.1.9. |
Sendvario seniūnija |
1,6 |
1,6 |
1,3 |
||||
55.9.10.1.10. |
Veiviržėnų seniūnija |
1,6 |
1,6 |
1,3 |
||||
55.9.10.1.11. |
Vėžaičių seniūnija |
1,6 |
1,6 |
1,3 |
||||
55.9.10.2. |
valstybinei funkcijai |
16,9 |
16,9 |
12,9 |
||||
Iš jų: |
||||||||
55.9.10.2.1. |
Agluonėnų seniūnija |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
||||
55.9.10.2.8. |
Priekulės seniūnija |
-3,1 |
-3,1 |
-2,4 |
||||
56. |
IŠ VISO: |
254,2 |
198,652 |
104,96 |
55,548 |
|||
Iš jų: |
||||||||
56.1. |
savivaldybės lėšos |
144,6 |
83,24 |
89,1 |
61,36 |
|||
56.3. |
valstybinėms funkcijoms |
57,8 |
57,8 |
12,86 |
||||
56.8. |
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
0,0 |
64,612 |
-64,612 |
||||
56.9. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
7,0 |
7,0 |
3,0 |
||||
56.10. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
44,8 |
-0,3 |
45,1 |
||||
56.12. |
kita tikslinė dotacija (bendrojo finansavimo lėšos projektams įgyvendinti) |
0,0 |
-2,1 |
2,1 |
||||
56.13. |
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektams įgyvendinti) |
0,0 |
-11,6 |
11,6 |
||||
Iš jų: |
||||||||
57. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
9,9 |
-4,2 |
14,1 |
|||
Iš jos: |
||||||||
57.1. |
savivaldybės lėšos |
9,9 |
9,5 |
0,4 |
||||
57.7. |
kita tikslinė dotacija (bendrojo finansavimo lėšos projektui įgyvendinti) |
0,0 |
-2,1 |
2,1 |
||||
57.8. |
dotacija iš užsienio šalių (Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos projektui įgyvendinti) |
0,0 |
-11,6 |
11,6 |
||||
58. |
2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
-2,6 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,6 |
|||
Iš jos: |
||||||||
58.1. |
04. |
-2,6 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,6 |
|||
Iš jų: |
||||||||
58.1.1. |
savivaldybės lėšos |
-44,6 |
-3,0 |
-41,6 |
||||
58.1.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
2,0 |
2,0 |
-1,0 |
||||
58.1.6. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
||||
59. |
3. Aplinkos apsaugos programa |
66,34 |
61,44 |
54,2 |
4,9 |
|||
Iš jos: |
||||||||
59.1. |
05. |
66,34 |
61,44 |
54,2 |
4,9 |
|||
Iš jų: |
||||||||
59.1.1. |
savivaldybės lėšos |
70,5 |
70,7 |
54,2 |
-0,2 |
|||
59.1.3. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
-4,16 |
-9,26 |
5,1 |
||||
60. |
4. Sveikatos apsaugos programa |
07. |
24,96 |
8,96 |
16,0 |
|||
Iš jų: |
||||||||
60.1. |
savivaldybės lėšos |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
||||
60.4. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
8,96 |
8,96 |
|||||
61. |
5. Socialinės paramos programa |
97,2 |
-17,4 |
15,1 |
114,6 |
|||
Iš jos: |
||||||||
61.1. |
10. |
97,2 |
-17,4 |
15,1 |
114,6 |
|||
Iš jų: |
||||||||
61.1.1. |
savivaldybės lėšos |
56,3 |
-58,3 |
15,1 |
114,6 |
|||
61.1.3. |
valstybinėms funkcijoms |
40,9 |
40,9 |
|||||
62. |
6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa |
-21,0 |
64,612 |
-85,612 |
||||
Iš jos: |
||||||||
62.1. |
savivaldybės lėšos |
04. |
-21,0 |
0,0 |
-21,0 |
|||
62.3. |
valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
04. |
0,0 |
64,612 |
-64,612 |
|||
63. |
7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa |
08. |
-12,4 |
-1,0 |
-11,4 |
|||
Iš jos: |
||||||||
63.1. |
savivaldybės lėšos |
-12,4 |
-1,0 |
0,0 |
-11,4 |
|||
64. |
8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
08. |
27,8 |
26,24 |
4,0 |
1,56 |
||
Iš jos: |
||||||||
64.1. |
savivaldybės lėšos |
22,8 |
21,24 |
1,56 |
||||
64.2. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
||||
65. |
9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
64,0 |
61,0 |
32,66 |
3,0 |
|||
Iš jos: |
||||||||
65.1. |
01. |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
Iš jų: |
||||||||
65.1.2. |
Savivaldybės administracija |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
Iš jos: |
||||||||
65.1.2.1. |
savivaldybės lėšos |
26,0 |
23,0 |
2,9 |
3,0 |
|||
65.4. |
04. |
0,0 |
0,0 |
-0,04 |
||||
Iš jų: |
||||||||
65.4.2. |
valstybinei funkcijai |
0,0 |
0,0 |
-0,04 |
||||
65.10. |
10. |
38,0 |
38,0 |
29,8 |
||||
Iš jų: |
||||||||
65.10.1. |
savivaldybės lėšos |
21,1 |
21,1 |
16,9 |
||||
65.10.2. |
valstybinei funkcijai |
16,9 |
16,9 |
12,9 |
||||
|
3.4. 4 priedą:
tūkst. eurų |
|||
Įstaigos pavadinimas |
Vaikų teisių apsaugai |
Socialinėms paslaugoms |
Iš viso: |
Klaipėdos r. savivaldybės administracija |
15,7 |
42,1 |
57,8 |
Iš viso: |
15,7 |
42,1 |
57,8 |
3.5. 6 priedą:
tūkst. eurų |
|||||||
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas |
Funkcinės klasifikacijos kodas |
Iš viso: |
Iš jų: |
|||
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
iš viso |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Savivaldybės administracija |
0 |
0 |
0 |
|||
Iš jų: |
|||||||
1.1. |
1. Žinių visuomenės plėtros programa |
09. |
-98,0 |
0 |
-98,0 |
||
1.1.1. |
Iš jos: skolintos lėšos |
-98,0 |
0 |
-98,0 |
|||
1.4. |
5. Socialinės paramos programa |
10. |
98,0 |
0 |
98,0 |
||
1.4.2. |
skolintos lėšos |
98,0 |
0 |
98,0 |
|||
Iš viso: |
0 |
0 |
0,0 |
4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).