Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 787 „DĖL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2010 m. birželio 2 d. Nr. 712
Vilnius
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimą Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 95-3720; 2009, Nr. 36-1388, Nr. 68-2773, Nr. 108-4532):
1.1. Išdėstyti preambulę taip:
„Įgyvendindama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 5.2 punktą, 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. K(2007)3738, patvirtinantį veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, ir atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 284/2009 (OL 2009 L 94, p. 10) (toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 846/2009 (OL 2009 L 250, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.
1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintame Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede:
1.2.1. Išdėstyti I skyriaus „Europos Sąjungos fondų lėšų įsipareigojimams, nustatytų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansavimo plane, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų asignavimų valdytojų pagal metus“ lentelę taip:
Veiksmų programos prioritetas |
Asignavimų valdytojas |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Iš viso |
1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai |
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
73166278 |
74114517 |
75664671 |
80605319 |
87077824 |
92569744 |
99530620 |
582728973 |
Aplinkos ministerija |
60016720 |
60794539 |
62066096 |
66118804 |
71428059 |
75932963 |
81642819 |
478000000 |
|
Ūkio ministerija |
98672152 |
99950948 |
102041487 |
108704455 |
117433283 |
124839693 |
134227142 |
785869160 |
|
Vidaus reikalų ministerija |
134812272 |
136559445 |
139415674 |
148519051 |
160444940 |
170564057 |
183389797 |
1073705236 |
|
Iš viso |
366667422 |
371419449 |
379187928 |
403947629 |
436384106 |
463906457 |
498790378 |
2920303369 |
|
2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
55116693 |
55831008 |
56998750 |
60720577 |
65596362 |
69733465 |
74977145 |
438974000 |
Sveikatos apsaugos ministerija |
98936176 |
100218393 |
102314527 |
108995322 |
117747507 |
125173735 |
134586303 |
787971963 |
|
Švietimo ir mokslo ministerija |
118899791 |
120440738 |
122959833 |
130988699 |
141506922 |
150431637 |
161743497 |
946971117 |
|
Iš viso |
272952660 |
276490139 |
282273110 |
300704598 |
324850791 |
345338837 |
371306945 |
2173917080 |
|
3. Aplinka ir darnus vystymasis |
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
215788107 |
281086715 |
344930879 |
383666717 |
413912718 |
459233791 |
493207287 |
2591826214 |
Susisiekimo ministerija |
6274804 |
8173592 |
10030087 |
11156469 |
12035979 |
13353850 |
14341749 |
75366530 |
|
Ūkio ministerija |
102238007 |
133175762 |
163424417 |
181777027 |
196107246 |
217579867 |
233676131 |
1227978457 |
|
Iš viso |
324300918 |
422436069 |
518385383 |
576600213 |
622055943 |
690167508 |
741225167 |
3895171201 |
|
4. Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti |
Finansų ministerija |
12885799 |
16785110 |
20597567 |
22910680 |
24716822 |
27423172 |
29451902 |
154771052 |
Iš viso |
976806799 |
1087130767 |
1200443988 |
1304163120 |
1408007662 |
1526835974 |
1640774392 |
9144162702 |
1.2.2. Išdėstyti II skyriaus „Europos Sąjungos fondų lėšų, kurios, jeigu nebus panaudotos, gali būti prarastos pagal reglamento Nr. 1083/2006 93 straipsnio nuostatas, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų asignavimų valdytojų pagal metus“ lentelę taip:
Veiksmų programos prioritetas |
Asignavimų valdytojas |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
2014 metai |
2015 metai |
1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai |
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
68044640 |
136971140 |
207339284 |
363284607 |
449374469 |
582728973 |
Aplinkos ministerija |
55815549 |
112354470 |
170075940 |
297994523 |
368612178 |
478000000 |
|
Ūkio ministerija |
91765102 |
184719484 |
279618067 |
489926162 |
606027077 |
785869160 |
|
Vidaus reikalų ministerija |
125375413 |
252375697 |
382032274 |
669368785 |
827993358 |
1073705236 |
|
Iš viso |
341000704 |
686420791 |
1039065565 |
1820574077 |
2252007082 |
2920303369 |
|
2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
55815549 |
112354470 |
170075940 |
297994523 |
368612178 |
438974000 |
Sveikatos apsaugos ministerija |
92010644 |
185213751 |
280366260 |
491237090 |
607648664 |
787971963 |
|
Švietimo ir mokslo ministerija |
110576805 |
222586691 |
336939336 |
590360264 |
730261686 |
946971117 |
|
Iš viso |
253845973 |
510981804 |
773495795 |
1355262307 |
1676427426 |
2173917080 |
|
3. Aplinka ir darnus vystymasis |
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
193130355 |
444702966 |
753416102 |
1467249697 |
1878263940 |
2591826214 |
Susisiekimo ministerija |
5615950 |
12931315 |
21908244 |
42665484 |
54617179 |
75366530 |
|
Ūkio ministerija |
91503016 |
210695323 |
356960176 |
695166600 |
889900581 |
1227978457 |
|
Iš viso |
290249321 |
668329604 |
1132284522 |
2205081781 |
2822781700 |
3895171201 |
|
4. Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti |
Finansų ministerija |
11532790 |
26555463 |
44990286 |
87616901 |
112160640 |
154771052 |
Iš viso |
896628788 |
1892287662 |
2989836168 |
5468535066 |
6863376848 |
9144162702 |
1.2.3. Išdėstyti III skyriaus „Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų regionų projektams, paskirstymas tarp veiksmų programos prioritetų asignavimų valdytojų ir regionų“ lentelę taip:
Veiksmų programos prioritetas |
Asignavimų valdytojas |
Veiksmų programos priemonės/-ių pavadinimas/-ai |
Regionai |
Iš viso |
|||||||||
Alytaus |
Kauno |
Klaipėdos |
Marijampolės |
Panevėžio |
Šiaulių |
Tauragės |
Telšių |
Utenos |
Vilniaus |
||||
1. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai |
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra |
vandens telkinių būklės gerinimas |
6251861 |
14745070 |
14488048 |
9691907 |
14116614 |
16872784 |
8041071 |
8337135 |
7460919 |
9600734 |
109606143 |
praeityje užterštų teritorijų tvarkymas |
2786952 |
12403948 |
0 |
3452191 |
5367274 |
6633498 |
2507248 |
2035520 |
3370296 |
14833110 |
53390037 |
||
Ūkio ministerija |
viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
70000000 |
|
Vidaus reikalų ministerija |
regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra* |
103639508 |
0 |
0 |
70948409 |
0 |
0 |
42286581 |
106796463 |
91717848 |
0 |
415388809 |
|
probleminių teritorijų plėtra* |
12669789 |
13141024 |
6168891 |
0 |
18453125 |
24771955 |
9060559 |
0 |
5312101 |
17521365 |
107098809 |
||
daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą* |
4985867 |
36552126 |
4953173 |
0 |
19894426 |
31092193 |
10494841 |
39576340 |
6996561 |
8925520 |
163471047 |
||
socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas* |
4188945 |
4344243 |
2039301 |
0 |
6097470 |
8189900 |
2995607 |
5468107 |
1753227 |
5790962 |
40867762 |
||
prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas |
36422275 |
26362789 |
25322153 |
37809790 |
27750305 |
39197305 |
47869276 |
33994123 |
47869276 |
24281517 |
346878809 |
||
Iš viso |
|
177945197 |
114549200 |
59971566 |
128902297 |
98679214 |
133757635 |
130255183 |
203207688 |
171480228 |
87953208 |
1306701416 |
|
2. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra |
6623601 |
31511820 |
18631746 |
8795775 |
13874379 |
19090656 |
8627508 |
6149394 |
6776571 |
32888550 |
152970000 |
Sveikatos apsaugos ministerija |
psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas |
4340000 |
8334000 |
5230000 |
2585000 |
4820000 |
5118000 |
2343000 |
4320000 |
2550000 |
10860000 |
50500000 |
|
krizių intervencijos centrų įkūrimas |
0 |
1700000 |
1700000 |
0 |
1700000 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
8500000 |
||
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra |
1150000 |
1600000 |
1350000 |
1150000 |
1250000 |
1350000 |
1100000 |
1150000 |
1150000 |
1750000 |
13000000 |
||
Švietimo ir mokslo ministerija |
universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas |
4874632 |
12655104 |
6862601 |
6114475 |
7825132 |
9069620 |
5045240 |
4771179 |
5160040 |
12251977 |
74630000 |
|
investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas |
6211222 |
9952922 |
8755578 |
6211222 |
7483400 |
8755578 |
5013878 |
5013878 |
7483400 |
9952922 |
74834000 |
||
Iš viso |
|
23199455 |
65753846 |
42529925 |
24856472 |
36952911 |
45083854 |
22129626 |
21404451 |
23120011 |
69403449 |
374434000 |
|
3. Aplinka ir darnus vystymasis |
Ūkio ministerija |
viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu |
14977729 |
53329379 |
29765866 |
14842306 |
23075994 |
28519978 |
10779631 |
14598546 |
14490208 |
66465363 |
270845000 |
Iš viso |
216122381 |
233632425 |
132267357 |
168601075 |
158708119 |
207361467 |
16316444 |
239210685 |
209090447 |
223822020 |
1951980416 |
1.2.4. IV skyriuje „Prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės“:
1.2.4.1. IV skirsnyje „VP3-1.1-VRM-04-R priemonė „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“:
1.2.4.1.1. Poskirsnyje „Priemonės aprašymas“:
1.2.4.1.1.2. Išdėstyti trečiąją pastraipą taip:
„Remiama veikla: esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių būstų, esančių daugiabučiame name (namuose), modernizuojamame pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, atnaujinimas (modernizavimas).“
1.2.4.1.2. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:
„
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
asmenys, gavę iš ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą probleminėse teritorijose |
skaičius |
550 |
papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
Produkto |
naujai įrengti socialiniai būstai |
skaičius |
300 |
papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai |
skaičius |
250 |
papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti |
1.2.4.2. VIII skirsnio „VP3-1.3-ŪM-01-V priemonė „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ poskirsnyje „Priemonės aprašymas“:
1.2.4.2.1. Papildyti nauja devintąja pastraipa:
1.2.4.3. XII skirsnyje „VP3-1.3-ŪM-05-R priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“:
1.2.4.3.1. Išbraukti poskirsnio „Galimi pareiškėjai“ antrojoje pastraipoje žodžius „apskričių viršininkų administracijos“.
1.2.4.3.2. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės antrosios skilties trečiąją eilutę taip:
„
Rezultato |
pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų) |
skaičius |
100000 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti |
1.2.4.4. XIV skirsnyje „VP3-1.4-AM-01-V priemonė „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“:
1.2.4.4.1. Poskirsnyje „Priemonės aprašymas“:
1.2.4.4.1.1. Išdėstyti antrąją pastraipą taip:
„Priemonės tikslas – įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos ir valdymo (OL 2007 L 288, p. 27) ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL 2008 L 164, p. 19), reikalavimus, nustatyti vandensaugos, potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo ir jūros aplinkos apsaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti.“
1.2.4.5. XV skirsnyje „VP3-1.4-AM-02-V priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“:
1.2.4.5.1. Poskirsnyje „Priemonės aprašymas“:
1.2.4.5.1.1. Išdėstyti šeštąją pastraipą taip:
1.2.4.5.2. Išdėstyti poskirsnį „Galimi pareiškėjai“ taip:
1.2.4.5.3. Papildyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę šia dešimtąja eilute:
„
1.2.4.5.4. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
232080603 |
40955400 |
0 |
0 |
0 |
273036003 |
1.2.4.6. XVII skirsnyje „VP3-1.4-AM-04-R priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“:
1.2.4.6.1. Išbraukti poskirsnyje „Galimi pareiškėjai“ žodžius „ir apskričių viršininkų administracijos“.
1.2.4.6.2. Išdėstyti poskirsnį „Finansavimo planas“ taip:
„Finansavimo planas
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
109606143 |
0 |
12178460 |
0 |
0 |
121784603 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
54803070 |
54803073 |
0 |
0 |
0 |
109606143 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
3125930 |
3125931 |
0 |
0 |
0 |
6251861 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
7372535 |
7372535 |
0 |
0 |
0 |
14745070 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
7244024 |
7244024 |
0 |
0 |
0 |
14488048 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
4845953 |
4845954 |
0 |
0 |
0 |
9691907 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
7058307 |
7058307 |
0 |
0 |
0 |
14116614 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
8436392 |
8436392 |
0 |
0 |
0 |
16872784 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
4020536 |
4020535 |
0 |
0 |
0 |
8041071 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
4168567 |
4168568 |
0 |
0 |
0 |
8337135 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
3730459 |
3730460 |
0 |
0 |
0 |
7460919 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
4800367 |
4800367 |
0 |
0 |
0 |
9600734 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
21921227 |
43842458 |
43842458 |
0 |
109606143 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
0 |
1250371 |
2500745 |
2500745 |
0 |
6251861 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
2949014 |
5898028 |
5898028 |
0 |
14745070 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
2897610 |
5795219 |
5795219 |
0 |
14488048 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
0 |
1938381 |
3876762 |
3876764 |
0 |
9691907 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
2823323 |
5646646 |
5646645 |
0 |
14116614 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
3374557 |
6749114 |
6749113 |
0 |
16872784 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
0 |
1608214 |
3216428 |
3216429 |
0 |
8041071 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
0 |
1667427 |
3334854 |
3334854 |
0 |
8337135 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
0 |
1492184 |
2984368 |
2984367 |
0 |
7460919 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
1920146 |
3840294 |
3840294 |
0 |
9600734 |
“.
1.2.4.7. Įrašyti XVIII skirsnio „VP3-1.4-AM-05-V priemonė „Pajūrio tvarkymas“ poskirsnyje „Galimi pareiškėjai“ vietoj žodžių „Klaipėdos apskrities viršininko administracija“ žodžius „Aplinkos ministerija arba jai pavaldi įstaiga“.
1.2.4.8. XIX skirsnyje „VP3-1.4-AM-06-R priemonė „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“:
1.2.4.8.1. Išbraukti poskirsnyje „Galimi pareiškėjai“ žodžius „ir apskričių viršininkų administracijos“.
1.2.4.8.2. Išdėstyti poskirsnį „Finansavimo planas“ taip:
„Finansavimo planas
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
53390037 |
0 |
2810002 |
0 |
0 |
56200039 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
26695018 |
26695019 |
0 |
0 |
0 |
53390037 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
1393476 |
1393476 |
0 |
0 |
0 |
2786952 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
6201974 |
6201974 |
0 |
0 |
0 |
12403948 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
1726095 |
1726096 |
0 |
0 |
0 |
3452191 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
2683637 |
2683637 |
0 |
0 |
0 |
5367274 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
3316749 |
3316749 |
0 |
0 |
0 |
6633498 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
1253624 |
1253624 |
0 |
0 |
0 |
2507248 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
1017760 |
1017760 |
0 |
0 |
0 |
2035520 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
1685148 |
1685148 |
0 |
0 |
0 |
3370296 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
7416555 |
7416555 |
0 |
0 |
0 |
14833110 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
10678011 |
21356013 |
21356013 |
0 |
53390037 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
0 |
557390 |
1114781 |
1114781 |
0 |
2786952 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
2480790 |
4961579 |
4961579 |
0 |
12403948 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
0 |
690439 |
1380876 |
1380876 |
0 |
3452191 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
1073456 |
2146909 |
2146909 |
0 |
5367274 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
1326700 |
2653399 |
2653399 |
0 |
6633498 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
0 |
501450 |
1002899 |
1002899 |
0 |
2507248 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
0 |
407104 |
814208 |
814208 |
0 |
2035520 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
0 |
674060 |
1348118 |
1348118 |
0 |
3370296 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
2966622 |
5933244 |
5933244 |
0 |
14833110 |
“.
1.2.4.9. Išdėstyti XX skirsnio „VP3-1.4-AM-07-V priemonė „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
84719397 |
14950482 |
0 |
0 |
0 |
99669879 |
1.2.4.10. XXII skirsnyje „VP3-1.4-AM-09-K priemonė „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“:
1.2.4.10.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
11000000 |
0 |
100000 |
0 |
478947 |
11578947 |
1.2.5. V skyriuje „Prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės“:
1.2.5.1. Išbraukti II skirsnio „VP3-2.1-SAM-02-V priemonė „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ poskirsnio „Galimi pareiškėjai“ ketvirtąją pastraipą.
1.2.5.2. VIII skirsnyje „VP3-2.1-SAM-08-R priemonė „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“:
1.2.5.2.1. Išdėstyti poskirsnį „Galimi pareiškėjai“ taip:
„Galimi pareiškėjai
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenciją ir sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis dėl pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;
savivaldybių administracijos.“
1.2.5.2.2. Išdėstyti poskirsnį „Finansavimo planas“ taip:
„Finansavimo planas
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
50500000 |
8911765 |
0 |
0 |
0 |
59411765 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
31687000 |
18813000 |
0 |
0 |
50500000 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
2840000 |
0 |
0 |
4340000 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
5556000 |
2778000 |
0 |
0 |
8334000 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
2615000 |
2615000 |
0 |
0 |
5230000 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
0 |
2585000 |
0 |
0 |
0 |
2585000 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
4820000 |
0 |
0 |
0 |
4820000 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
2118000 |
3000000 |
0 |
0 |
5118000 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
0 |
2343000 |
0 |
0 |
0 |
2343000 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
2320000 |
0 |
0 |
4320000 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
0 |
2550000 |
0 |
0 |
0 |
2550000 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
5600000 |
5260000 |
0 |
0 |
10860000 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
2014 metai |
2015 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
19400000 |
15600000 |
14500000 |
0 |
0 |
50500000 |
1. |
Alytaus |
0 |
0 |
0 |
100000 |
1400000 |
300000 |
2540000 |
0 |
0 |
4340000 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
100000 |
3934000 |
2000000 |
2300000 |
0 |
0 |
8334000 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
100000 |
2000000 |
1030000 |
2100000 |
0 |
0 |
5230000 |
4. |
Marijampolės |
0 |
0 |
0 |
0 |
385000 |
2200000 |
0 |
0 |
0 |
2585000 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
0 |
1020000 |
3800000 |
0 |
0 |
0 |
4820000 |
6. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
100000 |
2018000 |
500000 |
2500000 |
0 |
0 |
5118000 |
7. |
Tauragės |
0 |
0 |
0 |
100000 |
2243000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2343000 |
8. |
Telšių |
0 |
0 |
0 |
100000 |
1900000 |
520000 |
1800000 |
0 |
0 |
4320000 |
9. |
Utenos |
0 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
2250000 |
0 |
0 |
0 |
2550000 |
10. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
400000 |
4200000 |
3000000 |
3260000 |
0 |
0 |
10860000 |
“.
1.2.5.3. Išdėstyti IX skirsnio „VP3-2.1-SAM-09-R priemonė „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ poskirsnį „Finansavimo planas“ taip:
„Finansavimo planas
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
8500000 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
8500000 |
0 |
0 |
0 |
8500000 |
1. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
4. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus
(litais)
Eil. Nr. |
Regionai |
2007 metai |
2008 metai |
2009 metai |
2010 metai |
2011 metai |
2012 metai |
2013 metai |
2014 metai |
2015 metai |
Suma |
|
Iš viso |
0 |
0 |
0 |
100000 |
5000000 |
3400000 |
0 |
0 |
0 |
8500000 |
1. |
Vilniaus |
0 |
0 |
0 |
20000 |
1000000 |
680000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
2. |
Kauno |
0 |
0 |
0 |
20000 |
1000000 |
680000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
3. |
Klaipėdos |
0 |
0 |
0 |
20000 |
1000000 |
680000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
4. |
Šiaulių |
0 |
0 |
0 |
20000 |
1000000 |
680000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
5. |
Panevėžio |
0 |
0 |
0 |
20000 |
1000000 |
680000 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
“.
1.2.5.4. Išbraukti X skirsnio „VP3-2.1-SAM-10-V priemonė „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ poskirsnio „Galimi pareiškėjai“ trečiąją pastraipą.
1.2.5.5. XIII skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonė „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“:
1.2.5.5.1. Poskirsnyje „Priemonės aprašymas“:
1.2.5.5.1.1 Išdėstyti penktąją pastraipą taip:
1.2.5.6. XVI skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonė „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“:
1.2.5.6.1. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės aprašymas“ trečiąją pastraipą taip:
1.2.5.7. Įrašyti XVII skirsnio „VP3-2.2-ŠMM-05-V priemonė „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“ poskirsnyje „Galimi pareiškėjai“ vietoj žodžių „Mokytojų kompetencijos“ žodžius „Ugdymo plėtotės“.
1.2.5.8. Įrašyti XIX skirsnio „VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonė „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties trečiojoje eilutėje vietoj skaičiaus „4“ skaičių „3“.
1.2.5.9. XXI skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-09-R priemonė „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“:
1.2.5.9.1. Išdėstyti skirsnio pavadinimą taip:
1.2.5.9.2. Išbraukti poskirsnio „Priemonės aprašymas“ penktojoje pastraipoje žodžius „specialiosiomis mokymo priemonėmis“.
1.2.5.9.3. Išdėstyti poskirsnį „Galimi pareiškėjai“ taip:
1.2.5.9.5. Įrašyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties pirmojoje eilutėje vietoj skaičiaus „780“ skaičių „390“, antrojoje eilutėje vietoj skaičiaus „10“ skaičių „1“, trečiojoje eilutėje vietoj skaičiaus „10“ skaičių „5“.
1.2.5.9.6. Išdėstyti poskirsnį „Finansavimo planas“ taip:
„Finansavimo planas
litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
4250000 |
750000 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
“.
1.2.5.10. Išdėstyti XXII skirsnio „VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonė „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ poskirsnį „Galimi pareiškėjai“ taip:
1.2.5.11. XXV skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“:
1.2.5.11.1. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:
„
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) |
skaičius |
8890 |
veiksmų programos rodiklis |
Produkto |
projektai |
skaičius |
37 |
veiksmų programos rodiklis |
sukurti sektoriniai praktinio mokymo centrai |
skaičius |
33 |
papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333, įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
|
institucijos, pagerinusios profesinio arba technologinio mokymo infrastruktūrą |
skaičius |
4 |
papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
1.2.5.11.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
348074939 |
61424989 |
0 |
0 |
0 |
409499928 |
1.2.5.13. XXX skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-18-V priemonė „Valstybinių universitetų infrastruktūros plėtra“:
1.2.5.13.2. Išdėstyti poskirsnį „Priemonės aprašymas“ taip:
„Priemonės aprašymas
Priemonė „Universitetų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – gerinti universitetų infrastruktūrą, skirtą studijoms, ir jos atitiktį universitetų misijai ir veiklos uždaviniams.
Remiama veikla:
valstybinių universitetų infrastruktūros plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas) reorganizavus aukštąsias mokyklas arba reorganizavus ar sujungus aukštųjų mokyklų padalinius;
pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai įgyvendinti, atnaujinimas ir naujos įsigijimas (parama taip pat gali būti skiriama patalpoms, kuriose pagal šią veiklą laikoma įsigyjama ar atnaujinama pagrindinė įranga, pritaikyti ir atnaujinti);
modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei gerinti (parama bus skiriama institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).“
1.2.5.13.4. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:
„
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) |
skaičius |
4750 |
veiksmų programos rodiklis |
Produkto |
projektai |
skaičius |
11 |
veiksmų programos rodiklis |
universitetai, pagerinę studijų infrastruktūrą |
skaičius |
11 |
papildomas rodiklis |
1.2.5.13.5. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
128002765 |
22588723 |
0 |
0 |
0 |
150591488 |
1.2.5.14. XXXIII skirsnyje „VP3-2.2-ŠMM-21-K priemonė „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“:
1.2.5.14.1. Įrašyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelės ketvirtosios skilties pirmojoje eilutėje vietoj skaičiaus „1600“ skaičių „1900“, antrojoje eilutėje vietoj skaičiaus „4“ skaičių „5“, trečiojoje eilutėje vietoj skaičiaus „2“ skaičių „3“.
1.2.5.14.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
23793100 |
3224391 |
0 |
0 |
974391 |
27991882 |
1.2.5.15. Papildyti šiuo XXXVII skirsniu:
„XXXVII SKIRSNIS. VP3-2.4-SADM-03-V PRIEMONĖ „STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
Priemonės aprašymas
Priemonė „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – užtikrinti pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams aukštą stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant esamas ar kuriant naujas stacionarių socialinių paslaugų įstaigas.
Remiama veikla: stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas.
Galimi pareiškėjai
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
valstybės biudžetinės įstaigos;
savivaldybių biudžetinės įstaigos;
viešosios įstaigos;
asociacijos;
religinės bendruomenės ar bendrijos;
labdaros ir paramos fondai.
Atsakingos institucijos
Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projektų atrankos būdas
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą |
skaičius |
2000 |
veiksmų programos rodiklis |
Produkto |
Pastatyti, rekonstruoti, suremontuoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga |
skaičius |
35 |
veiksmų programos rodiklis |
Finansavimo planas
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
126000000 |
22235294 |
0 |
0 |
0 |
148235294 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.“
1.2.6. VI skyriuje „Prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės“:
1.2.6.1. II skirsnyje „VP3-3.2-AM-01-V priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“:
1.2.6.1.1. Papildyti poskirsnį „Priemonės aprašymas“ šia aštuntąja pastraipa:
1.2.6.1.2. Išdėstyti poskirsnį „Galimi pareiškėjai“ taip:
„Galimi pareiškėjai
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
pareiškėjai:
regioniniai atliekų tvarkymo centrai;
uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (tik veiklai „pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“);
partneriai – juridiniai asmenys, įmonės ar organizacijos, įsteigtos Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat jų filialai ar atstovybės.“
1.2.6.1.3. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“ lentelę taip:
„
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies padidėjimas |
procentiniai punktai |
100 |
veiksmų programos rodiklis |
į sąvartynus patenkančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio sumažėjimas, palyginti su 2000 metais |
procentiniai punktai |
50 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir kuris prisidės prie veiksmų programos 3 tikslo strateginio konteksto rodiklio „Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis“ |
|
Produkto |
uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai) |
skaičius |
249 |
veiksmų programos rodiklis |
įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės |
skaičius |
33 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
|
įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės |
skaičius |
34 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir kuris netiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 3 tikslo strateginio konteksto rodiklio „Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis“ |
|
įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas |
skaičius |
1 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
|
|
sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai |
tonos per metus |
700000 |
papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti |
1.2.6.1.4. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
813314095 |
42742835 |
0 |
0 |
214371417 |
1070428347 |
1.2.6.1.5. Išdėstyti poskirsnį „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu“ taip:
1.2.6.3. Išdėstyti IV skirsnį taip:
„IV SKIRSNIS. VP3-3.3-SM-01-V PRIEMONĖ „KOMPLEKSINĖ EKOLOGIŠKO VIEŠOJO TRANSPORTO PLĖTRA“
Priemonės aprašymas
Priemonė „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti oro kokybę – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, mažinti transporto spūstis, gerinti eismo saugą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.
Remiama veikla:
ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas (troleibusai, autobusai, naudojantys dujas, elektros ir hibridinius variklius);
naujų troleibusų kontaktinio tinklo linijų tiesimas;
gatvių dalies, skirtos viešojo transporto judėjimui, rekonstrukcija („A“ juostų, įvažų į stoteles, stotelių paviljonų, atitvarų, žymėjimų ir kelio ženklų įrengimas);
dviračių infrastruktūros miestuose modernizavimas ir plėtra (miesto viešųjų dviračių sistemų (angl. „Bike sharing“) įrengimas, laikiklių, stoginių, apsaugos priemonių, aikštelių, takų įrengimas ir rekonstrukcija, dviračių įsigijimas);
automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelių, skirtų persėsti į viešojo transporto priemones (angl. „Park&Ride“ ir „Bike&Ride“), įrengimas;
geležinkelio ir kelių keleivinių viešojo transporto priemonių pritaikymas dviračiams gabenti.
Galimi pareiškėjai
Projektus pagal priemonę įgyvendina:
Vilniaus miesto savivaldybė;
Kauno miesto savivaldybė;
Klaipėdos miesto savivaldybė;
Šiaulių miesto savivaldybė;
Panevėžio miesto savivaldybė;
įmonės, kurios yra sudariusios sutartis teikti keleivių vežimo paslaugas geležinkelių transportu nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais.
Atsakingos institucijos
Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.
Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.
Projektų atrankos būdas
Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Rodiklio tipas |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas |
Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) |
Rodiklio paskirtis |
Rezultato |
padidėjusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir elektros energijos panaudojimo dalis sąlyginiais vienetais bendrame viešojo transporto sunaudojamų degalų kiekyje |
procentai |
3 |
papildomas rodiklis |
padidėjęs viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius |
procentai |
5 |
papildomas rodiklis |
|
Produkto |
atnaujintos viešojo transporto priemonės |
skaičius |
50 |
papildomas rodiklis |
nutiestas naujas troleibusų kontaktinis tinklas |
kilometrai |
10 |
papildomas rodiklis |
|
įrengti ir rekonstruoti dviračių takai |
kilometrai |
3 |
papildomas rodiklis |
|
rekonstruotos gatvės viešajam transportui |
kilometrai |
10 |
papildomas rodiklis |
Finansavimo planas
(litais)
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
75366530 |
0 |
13299976 |
0 |
0 |
88666506 |
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.“
1.2.6.4. VI skirsnyje „VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“:
1.2.6.4.1. Išdėstyti poskirsnio „Priemonės aprašymas“ septintąją pastraipą taip:
„naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).“
1.2.6.4.2. Išdėstyti poskirsnio „Finansavimo planas“ lentelę taip:
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
|||
ES fondų lėšos – iki |
nacionalinės projektų lėšos |
||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |
savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip |
kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip |
kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip |
||
239928435 |
0 |
0 |
0 |
239928435 |
479856870 |
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 108-4532) 2.4.11 punktą.