VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMO FORMOS TVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-50

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programoms finansuoti, skyrimo, naudojimo apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-163 (Žin., 2005, Nr. 33-1078), 9 punktą:

1. Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programos įvertinimo formą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojai J. Kulik.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             ALGIS SASNAUSKAS


Forma patvirtinta

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-50

 

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programos įvertinimo forma)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO PROGRAMOS ĮVERTINIMAS

 

ASPĮ pavadinimas_________________________________________________________________

ASPĮ steigėjas____________________________________________________________________

Programos pavadinimas_____________________________________________________________

 

1 lentelė

1. Programos tikslai:

Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*

2. Programos trukmė ir uždaviniai (nurodyti – trumpalaikiai/ilgalaikiai):

Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*

3. Priemonės uždaviniui įgyvendinti

Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas*

4. Reikiamos lėšos priemonei finansuoti (tūkst. Lt):

Kiti priemonės finansavimo šaltiniai**

5. Išvada dėl priemonės finansavimo iš PSDF biudžeto***

Pastabos

metai

iš viso

iš jų – iš PSDF biudžeto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 tikslas:

0

1

2

3

2.1.

0

1

2

3

3.1.1.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2.2.

0

1

2

3

3.2.1.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

2 tikslas:

0

1

2

3

2.3.

0

1

2

3

3.3.1.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2.4.

0

1

2

3

3.4.1.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2.5.

0

1

2

3

3.3.1.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.

0

1

2

3

 

 

 

Į S I F K

0

1

2

3

4

5

6

 

IŠ VISO:

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

* Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas (tinkamą apibraukti):

0 – nėra, nenumatyta

1 – neatitinka

2 – iš dalies atitinka

3 – atitinka

 

** Kiti priemonės finansavimo šaltiniai (tinkamą apibraukti):

Į – ASPĮ

S – steigėjo

I – valstybės investicinių programų

F – struktūrinių fondų lėšos

K – kiti

 

*** Išvada dėl priemonės finansavimo iš PSDF biudžeto (tinkamą apibraukti):

0 – priemonė nefinansuotina iš PSDF biudžeto

1 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.1 p.

2 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.2 p.

3 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.3 p.

4 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.4 p.

5 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.5 p.

6 – priemonė finansuotina iš PSDF biudžeto pagal tvarkos aprašo 8.6 p.

 

2 lentelė

 

Strategijoje ir tvarkos apraše numatyti restruktūrizavimo rodikliai

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Programoje aptarti ASPĮ rodikliai

Vertinimas, ar programoje numatyti rodikliai atitinka strategijos ir plano nuostatas*

Pastabos

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

įgyvendinus programą

2005 m.

2006 m.

2007 m.

įgyvendinus programą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Stacionarinių paslaugų apimtis ir jos dinamika

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

1.1.

-ASPĮ teikiamos stacionarinės paslaugos sudaro dalį visų apskrities stacionarinių paslaugų (proc.)

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

2.

Dienos stacionaro apimties didinimas

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

3.

Dienos chirurgijos apimties didinimas

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

4.

Ambulatorinių paslaugų apimties didinimas:

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

4.1.

-apsilankymų skaičius PASP įstaigose

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

4.2.

-gydytojų specialistų ambulatorinių konsultacijų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

5.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų apimtis ir jos dinamika

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

6.

Gimdymų skaičius ir akušerijos lovų panaudojimo efektyvumas ir (arba) operatyvaus ir tinkamo gimdyvių transportavimo užtikrinimas

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

7.

ASPĮ struktūros ir funkcionavimo rodikliai:

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

7.1.

-lovų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

7.2.

-lovos funkcionavimas

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

7.3.

-vidutinė gulėjimo trukmė

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

7.4.

-dienos stacionaro vietų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

7.5.

-dienos chirurgijos vietų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

 

8.

Sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir išdėstymo pokyčiai, jų ir pacientų poreikių atitikimas:

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

8.1.

-bendrosios praktikos gydytojų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

 

8.2.

-bendrosios praktikos gydytojų aptarnaujamų gyventojų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

 

8.3.

-sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerėjimas:

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

8.3.1.

-dėl sumažėjusių atstumų

 

 

 

 

 

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

 

8.3.2.

-dėl sumažėjusių eilių (laiko, per kurį pacientai sulaukia sveikatos priežiūros paslaugų, trukmės mažėjimas)

 

 

 

 

 

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

0

1

x

3

 

9. 10.

Programoje numatyta ASPĮ struktūra, paslaugų apimtis ir išdėstymas suderinti regiono ir (ar) apskrities mastu su kitomis ASPĮ Endoprotezavimo paslaugų plėtra

 

 

 

 

 

0 0

1 1

2 3

3 0

0 1

1 3

2 0

3 1

0 3

1 0

2 1

3 3

0

1

2

3

 

11.

Ekonominiai – finansiniai veiklos rezultatai:

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

11.1.

Darbuotojų skaičius iš viso

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.1.1.

-gydytojų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.1.2.

-slaugytojų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.1.3.

-kitų darbuotojų skaičius

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.2.

Darbo užmokesčio fondas (DUF) iš viso

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.2.1.

-gydytojų DUF

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.2.2.

-slaugytojų DUF

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.2.3.

-kitų darbuotojų DUF

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.3.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) per mėn.:

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.3.1.

-gydytojų VDU per mėn.

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.3.2.

-slaugytojų VDU per mėn.

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.3.3.

-kitų darbuotojų VDU per mėn.

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.4.

Išlaidų medicinos priemonėms ir vaistams didėjimas

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.5.

Kreditorinio įsiskolinimo mažėjimas

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

11.6.

Kitų išlaidų mažėjimas

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

12.

Yra dviejų ar daugiau ASPĮ steigėjų susitarimo dėl stacionarinių paslaugų optimizavimo rezultatas arba jei programa teikiama kaip bendra dviejų ar daugiau ASPĮ programa

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

13.

Programoje aptarti kiti ASPĮ rodikliai:

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

13.1.

 

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

13.2.

 

 

 

 

 

 

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

 

 

 

 

 

 

 

TLK rekomendacijos dėl programos tobulinimo____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

* Vertinimas, ar atitinka strategijos ir plano nuostatas (tinkamą apibraukti):

0 – nėra, nenumatyta

1 – neatitinka

2 – iš dalies atitinka

3 – atitinka

 

**** Vertinimas, ar atitinka tvarkos aprašo nuostatas (tinkamą apibraukti):

0 – nėra, nenumatyta

1 – neatitinka

3 – atitinka

 

Teritorinės ligonių kasos komisijos pirmininkas

______________     _____________________________

                                                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

Teritorinės ligonių kasos komisijos nariai:

______________     _____________________________

                                                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

______________     _____________________________

                                                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

Data: 2005 m. ____________

 

PASTABA. Vartojamos sąvokos: Tvarkos aprašas – „Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programoms finansuoti, skyrimo, naudojimo apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymu (Žin., 2005, Nr. 33-1078). Strategija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-18 nutarimu Nr. 335 patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategija. Planas – apskrities sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2003-12-22 įsakymu Nr. V-754 „Dėl Vilniaus ir Kauno apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-153) ir 2003-12-31 įsakymu Nr. V-804 „Dėl apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-999). Programa – asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) restruktūrizavimo programa, kuriai keliami šiame apraše numatyti reikalavimai.

____________