ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2016 m. VASARIO 11 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 28 d. Nr. 1-TS-199

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-523 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“ 1 priedu ir atsižvelgdama į 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. 1-TS-174 „Dėl pritarimo pasirašyti sutartis“ bei į tai, kad yra keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-56, 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-105, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-146 ir 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-168):

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.1. Biudžeto pajamas – 24 474,9 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 70,3 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (Kultūros ministerijos kitos dotacijos 65,3 tūkst. eurų ir Kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos kitos dotacijos 5 tūkst. eurų ).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 24 474,9 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1.      23,7 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms, iš jų 18,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešajai bibliotekai darnios kurortinės plėtros programai;

2.2.      5,2 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms, iš jų 4,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių menų centrui darnios kurortinės plėtros programai;

2.3.      15,2 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms, iš jų 11,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui darnios kurortinės plėtros programai;

2.4.      21,2 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms, iš jų 16,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių kultūros centrui darnios kurortinės plėtros programai;

2.5.      5 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos turtui įsigyti Savivaldybės administracijai Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programai.

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                            Sigutis Obelevičius

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas

(2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr.1-TS-199

1 priedo redakcija)

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Eil. Nr.  Pajamos               Suma tūkst.eurų

1.            MOKESČIAI (2+3+7)               10 509,1

2.            Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:               9 864,0

2.1.         gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)               4 272,0

2.2.         gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti               2 533,0

2.3.         gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti  3 059,0

3.            Turto mokesčiai (4+5+6)               590,0

4.            Žemės mokestis               271,0

5.            Paveldimo turto mokestis               8,0

6.            Nekilnojamojo turto mokestis               311,0

7.            Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)               55,1

8.            Mokestis už aplinkos teršimą               26,1

9.            Valstybės rinkliavos               26,0

10.          Vietinės rinkliavos               3,0

11.          DOTACIJOS (12+13)               11 584,6

12.          Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų:               54,0

12.1.       Švietimo ir mokslo ministerija               54,0

13.          Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20)               11 530,6

14.          Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17)               6 498,3

15.          Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:               2 190,3

15.1.       Konkurencijos tarnyba               0,5

15.2.       Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)               7,6

15.3.       Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:               1 075,3

15.3.1.    socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti               173,9

15.3.2.    socialinei paramai mokiniams               283,2

15.3.3.    socialinėms paslaugoms finansuoti               259,4

15.3.4.    vaikų teisių apsaugai               65,0

15.3.5.    jaunimo teisių apsaugai               13,7

15.3.6.    dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas               240,0

15.3.7.    pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti               32,6

15.3.8.    būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms               7,5

15.4.       Teisingumo ministerija, iš jų:               39,2

15.4.1.    lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti               4,9

15.4.2.    lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti               24,7

15.4.3.    lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti     0,5

15.4.4.    lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti               9,1

15.5.       Vidaus reikalų ministerija, iš jų:               558,4

15.5.1.    Priešgaisrinės saugos funkcija               544,3

15.5.2.    Civilinės saugos funkcija               14,1

15.6.       Žemės ūkio ministerija, iš jų:               401,0

15.6.1.    žemės ūkio funkcijai vykdyti               174,5

15.6.2.    melioracijai               226,0

15.6.3.    savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti,naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise               0,5

15.7.       Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)               7,1

15.8.       Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)               23,4

15.9.       Sveikatos apsaugos ministerija               77,8

15.9.1.    Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra               37,1

15.9.2.    Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena               40,7

16.          Mokinio krepšeliui finansuoti               4 287,0

17.          Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais               21,0

18.          Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)               2 332,0

19.          Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:               1 939,3

19.1.       Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos               1 733,1

19.2.       Aplinkos ministerija               24,3

19.3.       Finansų ministerija               2,1

19.4.       Švietimo ir mokslo ministerija               114,5

19.5.       Kultūros ministerija               65,3

20.          Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:           761,0

20.1.       Kultūros ministerija               372,0

20.2.       Sveikatos apsaugos ministerija               126,0

20.3.       Švietimo ir mokslo ministerija               116,0

20.4.       Kūno kultūros ir sporto departamentas               147,0

21.          KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)                    1 125,8

22.         Palūkanos už depozitus                                                                                                     

23.          Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius               100,0

24.          Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius               14,5

25.          Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius               21,4

26.          Pajamos už atsitiktines paslaugas               825,0

27.          Pajamos iš baudų ir konfiskacijos               2,0

28.          Kitos neišvardintos pajamos               162,9

29.          Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos       0,0

30.          SANDORIAI (30)               0,0

31.          MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)               0,0

32.          Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos               0,0

33.          Kitas ilgalaikis materialus turtas               0,0

34.          VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)               23 219,5

35.          Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:               1 255,4

35.1.       biudžetinių įstaigų pajamos               282,4

35.2.       Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa               51,5

35.3.       kitos apyvartos lėšos               911,3

35.4.       už parduotą žemę               10,2

36.          SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)               0,0

IŠ VISO:               24 474,9


 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

201 6 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.1-TS-24

2 priedas

(2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr.1-TS-199

2 priedo redakcija)

Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos  pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija

Iš viso 2016 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

11950,1

8293,9

1049,8

3656,2

371,3

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos:

1419,9

1419,9

244,2

0

0,3

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

400,5

400,5

115,6

0

0,3

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

226

226

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,5

174,5

115,6

0,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

592

592

25,8

0

0

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

240

240

9,1

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,9

4,9

2,5

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10)

154,8

154,8

2,7

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

10,9

10,9

8,3

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

173,9

173,9

3,2

1.1.2.6

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

7,5

7,5

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

272,3

272,3

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

221,6

221,6

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

50,7

50,7

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

155,1

155,1

102,8

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,5

0,5

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65

65

43,1

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,5

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,6

7,6

5,8

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

21,7

1.1.4.7

9.1.2.15

Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01)

0,5

0,5

1.1.4.8

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

1.1.4.9

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

1.1.4.10

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,1

14,1

9,2

1.1.4.11

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01)

12,3

12,3

9,1

1.2.

biudžeto lėšos:

4863

3420,9

714,7

1442,1

212,9

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

929,8

507,3

422,5

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

11,4

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

39

39

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100

100

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

413

413

6,2

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

885,1

352,2

532,9

11,1

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

199,9

11,9

188

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

907,8

753,2

154,6

0,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

1194

1061,3

714,7

132,7

195,5

1.3.

mokinio krepšelis

293,3

293,3

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

293,3

293,3

1.4.

BDK

2327,4

2327,4

90

0

157,9

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2092,4

2092,4

90

157,9

1.4.2

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

235

235

1.5.

biudžetinių įstaigų pajamos

245,3

230,3

0

15

0,2

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

245,3

230,3

15

0,2

1.6.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

113,5

113,5

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

12,8

12,8

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

100,7

100,7

1.7.

VIP

761

0

0

761

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

519

519

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

126

126

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

116

116

1.8.

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

10,2

10,2

1.9.

Kitos dotacijos

1862,5

424,4

0

1438,1

0

1.9.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

2,1

2,1

1.9.2.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

103

103

1.9.3.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

5

5

1.9.4.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1752,4

422,3

1330,1

1.10.

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

1.10.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

54

54

0,9

1.10.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

0

2.

Andrioniškio seniūnija

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

36,3

35,7

22,7

0,6

0,1

3.

Anykščių seniūnija

68,5

68,5

36

0

0,6

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

68,5

68,5

36

0

0,6

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

68,5

68,5

36

0,6

4.

Debeikių seniūnija

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

48,4

47,6

24,5

0,8

0,1

5.

Kavarsko seniūnija

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,9

54,9

31,9

0

0,4

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

54,9

54,9

31,9

0,4

6.

Kurklių seniūnija

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

42,8

42,8

23,9

0

0,4

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,8

42,8

23,9

0,4

7.

Skiemonių seniūnija

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

47,8

47,8

27,6

0

0,1

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

47,8

47,8

27,6

0,1

8.

Svėdasų seniūnija

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56,3

56,3

27,5

0

0,1

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56,3

56,3

27,5

0,1

9.

Traupio seniūnija

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

41,2

41,2

25,1

0

0,2

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

41,2

41,2

25,1

0,2

10.

Troškūnų seniūnija

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50,3

49,5

28,9

0,8

0,1

11.

Viešintų seniūnija

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,8

49,8

28,6

0

0,2

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,8

49,8

28,6

0,2

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

54,4

53

39,5

1,4

0

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

54,4

53

39,5

1,4

0

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

54,4

53

39,5

1,4

13.

Anykščių savivaldybės archyvas

11,1

11,1

7,3

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

11,1

11,1

7,3

0

0

13.2

9.1.2.21

valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas)01)

11,1

11,1

7,3

14.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

557,8

557,8

391,5

0

0

14.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

557,8

557,8

391,5

0

0

14.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

544,3

544,3

382,2

14.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

13,5

13,5

9,3

0

15.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

77,8

77,8

44,2

0

0

15.1.1.

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

37,1

37,1

22,7

15.1.2.

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

40,7

40,7

21,5

16.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

345,9

345,9

200,8

0

0

16.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

345,9

200,8

0

0

16.2.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

94

94

68,8

16.3.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

227,8

227,8

132

16.4.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

24,1

24,1

17.

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

334,4

334,4

196,7

0

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

334,4

334,4

196,7

0

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,6

97,6

71,4

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

207,3

207,3

125,3

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

29,5

29,5

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

329,5

328,5

198,4

1

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

329,5

328,5

198,4

1

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

81,8

81,8

59,8

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,7

224,7

138,6

1

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22

22

19.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

364,3

363,7

213,2

0,6

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

115,3

115,3

84,5

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

218,7

218,1

128,7

0,6

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,3

30,3

20.

Jono Biliūno gimnazija

1129,9

1118,9

765

11

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1129,9

1118,9

765

11

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

814,1

814,1

604,6

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

289

289

156,3

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,4

10,4

11

20.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,4

5,4

4,1

21.

Antano Vienuolio progimnazija

722,3

722,3

468,1

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

722,3

722,3

468,1

0

0

21.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

470,7

470,7

346,7

21.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

249,1

249,1

121,4

21.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

22.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1003,4

1003,4

649

0

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1003,4

1003,4

649

0

0

22.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21

21

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

558,9

558,9

412,7

22.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

90,6

90,6

68,1

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

268,8

268,8

135,2

22.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

57,2

57,2

30,5

22.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,9

4,9

1

22.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

23.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

475,2

475,2

295,5

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

475,2

475,2

295,5

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

232,9

232,9

173,2

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

17,7

17,7

13

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

187,5

187,5

91,1

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,5

30,5

16,6

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,5

4,5

23.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,1

2,1

1,6

24.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

624,6

623,6

369,7

1

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

624,6

623,6

369,7

1

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

359,3

359,3

267,6

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

22,3

22,3

16,3

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

192,4

192,4

69

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44,6

43,6

16,8

1

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6

6

25.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

625,8

625,8

391,6

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

625,8

625,8

391,6

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

356,4

356,4

265,2

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,1

27,1

20

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

202,4

202,4

90,6

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,3

31,3

15,8

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,6

8,6

26.

Debeikių pagrindinė mokykla

251

251

138,1

0

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

251

251

138,1

0

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,5

107,5

80,5

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,6

18,6

13,7

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

110,8

110,8

39,7

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,8

11,8

4,2

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,3

2,3

27.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

263,3

260,3

150,2

3

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

263,3

260,3

150,2

3

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

126,7

126,7

94,7

27.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

16,7

16,7

12,5

27.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

101,7

98,7

37,1

3

27.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,7

13,7

4,4

27.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,5

2,5

27.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2

2

1,5

28.

Traupio pagrindinė mokykla

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

227,9

227,9

142,8

0

0

28.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

134,2

134,2

100,5

28.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

93,6

93,6

42,3

28.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

29.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

313,4

313,4

182,7

0

0

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

162,7

162,7

121,8

29.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,8

14,8

11,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

113,3

113,3

41,1

29.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,5

19,5

8,7

29.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

30.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

110,1

110,1

58,2

0

0

30.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

110,1

110,1

58,2

0

0

30.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,1

28,1

21,5

30.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

61,5

61,5

36,7

30.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,5

20,5

31.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

482,9

481,9

321,3

1

0

31.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

482,9

481,9

321,3

1

0

31.2

5.1.1.10

valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10)

104,6

104,6

79,9

31.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

326,4

326,4

222

31.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

47,3

46,3

16

1

31.5

5.1.1.10

bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

4,6

4,6

3,4

32.

Anykščių muzikos mokykla

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

345,9

343

239,9

2,9

0

32.1.

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,2

19,2

14,7

32.1.

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

305,6

305,6

225,2

32.1.

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,1

18,2

2,9

33.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

107,3

107,3

73

0

0

33.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

107,3

107,3

73

0

0

33.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,1

8,1

6,2

33.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

89,9

89,9

66,8

33.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

9,3

9,3

34.

Anykščių socialinės globos namai

432

411,9

213,8

20,1

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

432

411,9

213,8

20,1

0

34.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

165,8

165,8

126,6

34.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

128,6

82

15

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

122,6

117,5

5,2

5,1

35.

Aulelių vaikų globos namai

464,6

462

302,7

2,6

0

35.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

464,6

462

302,7

2,6

0

35.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

32,6

32,6

24,9

35.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

426,4

423,8

277,8

2,6

35.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,6

5,6

36.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

381,6

380,4

194,1

1,2

0,2

36.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,4

18,4

14,1

36.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

345,1

345,1

180

0,2

36.4

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

16,9

1,2

37.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

503,5

503,5

325,5

0

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

503,5

503,5

325,5

0

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

476,2

476,2

307,4

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

3,6

3,6

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

23,7

23,7

18,1

38.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

674,4

651,2

347,2

23,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

298,9

298,9

210,6

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

360,3

337,1

125

23,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

15,2

15,2

11,6

39.

Kultūros centras

621,1

616,9

362,8

4,2

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

621,1

616,9

362,8

4,2

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

575,9

575,9

343,7

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

24

19,8

3

4,2

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

21,2

21,2

16,1

40.

Anykščių menų centras

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

193,1

189,8

92,9

3,3

0

40.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

120

120

72,8

40.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

67,9

64,6

16

3,3

40.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5,2

5,2

4,1

41.

Iš viso, iš jų:

24474,9

20740

8702,2

3734,9

373,8

41.1

valstybės deleguotos lėšos

2157,7

2157,7

757,8

0

0,3

41.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

32,6

32,6

24,9

0

0

41.3

mokinio krepšelis

4287

4287

2963,2

0

0

41.4

biudžeto lėšos

11659,2

10190,3

4637,2

1468,9

215,4

41.5

bendrosios dotacijos kompensacija

2332

2332

93,4

0

157,9

41.6

biudžetinių įstaigų pajamos

1107,4

1040,5

166,2

66,9

0,2

41.7

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

113,5

113,5

0

0

0

41.8

VIP

761

0

0

761

0

41.9

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

21

21

0

0

0

41.10

Kitos pajamos

10,2

10,2

0

0

0

41.11

Kitos dotacijos

1939,3

501,2

58,6

1438,1

0

41.12

Europos Sąjungos paramos lėšos

54

54

0,9

0

0

42.

Programos iš viso:

24474,9

20740

8702,2

3734,9

373,8

42.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

3451,1

2478,9

1128,4

972,2

0

42.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

194,4

183

0

11,4

0

42.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

439,5

439,5

115,6

0

0,3

42.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

316,6

190,6

44,2

126

0

42.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4479

4455,3

953,6

23,7

164,1

42.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

9679,5

8906,9

4927,9

772,6

11,3

42.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

450,2

242,2

0

208

0,2

42.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

2760,9

1276,2

0

1484,7

0,1

42.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2703,7

2567,4

1532,5

136,3

197,8