Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 metų STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 1 d. Nr. T-35

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių investicijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“:

1.    įrašyti programos „Inžinerinės infrastruktūros programa“ 1 lentelėje „Programos tikslų, uždavinių, priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ priemonės 01.01.01. „Užtikrinti tinkamą kelių tinklo darną, saugumą ir kokybę“ stulpelyje „2022 metų asignavimų planas“ vietoje skaičiaus „1500,0“ skaičių „1602,5“;

2.    išdėstyti 1 b formos lentelę „Programos (Nr. 06) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ taip:

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės

2021-ųjų m. asignavimai

2022-iesiems m. skirtas finansavimas

2023-ųjų m. asignavimų projektas

2024-ųjų m. asignavimų projektas

1. Iš viso asignavimų:

2 982,1  

2 933,3  

3 031,3  

3 149,2  

1.1. Išlaidoms:

2 933,3  

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

752,8  

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

0,0  

2. Finansavimo šaltiniai:

2 982,1  

2 933,3  

3 031,3  

3 149,2  

2.1. Savivaldybės biudžetas:

2 413,4  

2 891,7  

3 031,3  

3 149,2  

2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

395,0  

403,6  

465,8  

395,9  

2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)

816,9  

885,6  

965,5  

1 053,3  

2.1.3.Mokinio lėšos (ML)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.5. Projektams įgyvendinti numatytos ES lėšos (ESB)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.7.Skolintos lėšos (SL)

133,9  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)

1 067,6  

1 602,5  

1 600,0  

1 700,0  

2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2. Kiti šaltiniai:

568,7  

41,6  

0,0  

0,0  

2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)

479,1  

41,6  

0,0  

0,0  

2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)

20,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2.4. Kitos lėšos (KT)

69,6  

0,0  

0,0  

0,0  

3.    įrašyti programos „Viešojo ir vidaus administravimo programa“ 1 lentelėje „Programos tikslų, uždavinių, priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ priemonės 01.01.02. „Rajono Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (ūkinio bei materialinio aptarnavimas)“ stulpelyje „2022 metų asignavimų planas“ įrašyti vietoje skaičiaus „494,9“ skaičių „444,9“;

4.    įrašyti programos „Viešojo ir vidaus administravimo programa“ 1 lentelėje „Programos tikslų, uždavinių, priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“ naują priemonę „01.01.17 „Išlaidos, susijusios su užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos, situacijos valdymui“ numatant jos įgyvendinimui 2022 – 2024 metams po 50,0 tūkst. Eur;

5.    išdėstyti 1 b formos lentelę „Programos (Nr. 14) lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ taip:

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės

2021-ųjų m. asignavimai

2022-iesiems m. skirtas finansavimas

2023-ųjų m. asignavimų projektas

2024-ųjų m. asignavimų projektas

1. Iš viso asignavimų:

5 020,0  

5 571,1  

5 390,5  

5 534,4  

1.1. Išlaidoms:

5 571,1  

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

2 821,7  

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

0,0  

2. Finansavimo šaltiniai:

5 020,0  

5 571,1  

5 390,5  

5 534,4  

2.1. Savivaldybės biudžetas:

5 009,5  

5 560,1  

5 378,5  

5 521,4  

2.1.1. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių SB

2 968,3  

4 331,7  

4 300,9  

4 354,1  

2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija (VD)

313,0  

559,8  

382,6  

422,3  

2.1.3.Mokinio lėšos (ML)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.4. Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)

6,0  

44,3  

45,0  

45,0  

2.1.5. Projektų įgyvendinimui numatytos ES lėšos (ESB)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.6. Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.7.Skolintos lėšos (SL)

1 618,2  

624,3  

650,0  

700,0  

2.1.8. Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.9. Speciali tikslinė dotacija (VB)

104,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.1.10. Kreditinės linijos lėšos biudžete (KLB)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2. Kiti šaltiniai:

10,5  

11,0  

12,0  

13,0  

2.2.1. Kreditinės linijos lėšos (KL)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

2.2.3. Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)

10,5  

11,0  

12,0  

13,0  

2.2.4. Kitos lėšos (KT)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Nikolajus Gusevas