LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-32 „DĖL KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. vasario 21 d. Nr. 1V-184
Vilnius
Pakeičiu Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:
Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos
2 priedas
KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Programos tikslas suformuotas atsižvelgiant į stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizės metu identifikuotus didžiausią įtaką Žaliakalnio ir Aleksoto tikslinėms teritorijoms darančius veiksnius. Suformuotas tikslas leidžia išnaudoti šias stiprybes ir galimybes: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštas verslumo lygis; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimas; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augantis aukštojo mokslo poreikis ir ilgėjanti vidutinė gyventojų mokymosi trukmė. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikslas suformuotas siekiant mažinti identifikuotų silpnybių ir grėsmių įtaką: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prasta gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybė; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno mieste pasireiškia neigiamos demografinės tendencijos, susijusios su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų migracija; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lėtas šalies ekonominis augimas ar galima ekonominė stagnacija. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Įvertinti šie alternatyvūs tikslai: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mažinti gyventojų emigraciją, kuriant naujas darbo vietas. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, kuri surinko aukštesnį įvertinimą. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – 0,2 proc. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programos efektas: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Pradinė reikšmė (2013 m.) |
Siekiama reikšmė (2020 m.) |
Siekiama reikšmė (2023 m.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-E |
Gyventojų skaičiaus pokytis Kauno mieste, proc. |
-1,60 |
-0,40 |
0,20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Programos rezultatai: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Pradinė reikšmė (2013 m.) |
Siekiama reikšmė (2020 m.) |
Siekiama reikšmė (2023 m.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-1 |
Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. |
32 |
35 |
36,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-2 |
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. |
8 960 |
7 700 |
7 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-3 |
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur |
806,88 |
897,82 |
941,27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-4 |
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos pokytis, proc. |
3,80 |
0,01 |
-1,50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-E |
Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. |
-1,60 |
-1,40 |
-1,20 |
-1,00 |
-0,80 |
-0,60 |
-0,40 |
-0,20 |
0,00 |
0,20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-1 |
Įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. |
32 |
32,5 |
33 |
33,5 |
34 |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
36,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-2 |
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. |
8 900 |
8 700 |
8 500 |
8 300 |
8 100 |
7 900 |
7 700 |
7 500 |
7 300 |
7 100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-3 |
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur |
811,00 |
825,00 |
840,00 |
854,00 |
869,00 |
883,00 |
898,00 |
912,00 |
927,00 |
941,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-R-4 |
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. |
3,00 |
2,50 |
2,00 |
1,50 |
1,00 |
0,50 |
0,01 |
-0,50 |
-1,00 |
-1,50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikslo 1 uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę – aukštą verslumo lygį. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe: verslo steigimą ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų supaprastinimu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didinti gyventojų užimtumą Kauno mieste, aktualizuojant kultūros paveldą; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurti naujas darbo vietas, vykdant apleistų teritorijų konversiją; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, formuojant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, vnt. Siekiama reikšmė 2023 m. – 36,5 vnt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-P-1 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
344 000 |
948 000 |
948 000 |
1 212 275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-P-2 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 |
7 100 |
7 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-P-3 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-P-4 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-P-5 |
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.1.1.1. Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija |
11 356 |
11 356 |
9 165 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 304 000 m2 |
1.1.1.2. Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams |
9 000 |
9 000 |
4 250 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 5 100 m2 |
1.1.1.3. Nemuno salos išvystymas į multifunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą, pritaikant jį visuomenės poreikiams |
3 595 |
3 595 |
2 530 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 264 275 m2 |
1.1.1.4. Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms |
240 |
240 |
204 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 12 000 m2 |
1.1.1.5. Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas |
1 130 |
1 130 |
892 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 18 000 m2 |
1.1.1.6. Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai |
1 281 |
1 276 |
1 022 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.7. Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Lietuvos Sporto Universiteto ir Sporto halės sutvarkymas; Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas |
6 975 |
6 975 |
5 929 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 13 000 m2 |
1.1.1.8. Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas, pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą |
34 954 |
34 954 |
0 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 0 m2 |
1.1.1.9. Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas |
1 474 |
1 474 |
1 252 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 10 000 m2 |
1.1.1.10. Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams |
5 000 |
5 000 |
4 250 |
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 591 000 m2 |
1.1.1.11. Pastato, esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcį centrą |
3 472 |
3 472 |
2 952 |
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 2 000 m2 |
1.1.1.12. Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode |
11 585 |
11 585 |
9 847 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.13. Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę |
2 323 |
2 323 |
1 022 |
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
1.1.1.14. VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26, Kaunas) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas |
1 313 |
1 313 |
1 116 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.15. Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas |
4 923 |
4 923 |
4 185 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.16. Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas |
4 998 |
4 998 |
4 248 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.17. Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas |
1 544 |
1 544 |
1 312 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.18. Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas |
4 982 |
4 982 |
4 235 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.19. Kauno IX forto muziejaus modernizavimas |
2 050 |
2 050 |
1 742 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.1.20. Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas |
1 857 |
1 857 |
1 579 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės: |
|
|
|
|
1.1.2.1. Kauno sporto halės pastato energetinio efektyvumo didinimas |
2 200 |
0 |
0 |
Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 440 000 kWh/per metus |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
116 252 |
114 052 |
61 732 |
|
1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnybę (problemą) – prastą gyvenamųjų rajonų aplinkos kokybę. Uždavinio įgyvendinimas leis išnaudoti identifikuotą galimybę – augantį aukštojo mokslo poreikį ir ilgėjančią vidutinę gyventojų mokymosi trukmę. Išsprendus nurodytą problemą, galėtų būti sumažintas į Kauno miestą atvykstančių studijuoti, tačiau po studijų išvykstančių gyventojų skaičius. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||
Plėtoti viešąsias paslaugas, didinant tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams; |
||||||||||||
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą, plėtojant inžinerinę infrastruktūrą; |
||||||||||||
Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą. |
||||||||||||
Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą“. |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). |
||||||||||||
Išvykusių gyventojų skaičius, asm. Siekiama reikšmė 2023 metais – 7 100 asm. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):
|
||||||||||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||
1-2-P-1 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
1-2-P-2 |
Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, asm. |
0 |
0 |
0 |
4 548 |
4 548 |
4 548 |
4 548 |
4 548 |
4 548 |
4 548 |
|
1-2-P-3 |
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
|
1-2-P-4 |
Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,28 |
26,28 |
26,28 |
26,28 |
26,28 |
|
1-2-P-5 |
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
549,34 |
|
1-2-P-6 |
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 065 |
13 065 |
13 065 |
13065 |
13 065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.2.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.2.1.1. Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“, Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“, Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą |
1 420 |
1 420 |
1 008 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 3 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – |
1.2.1.2. Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Jono Jablonskio gimnazija, KTU Inžinerijos licėjus) |
887 |
887 |
650 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 2 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 1 700 asm. |
1.2.1.3. Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla) |
41 |
41 |
34 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 732 asm. |
1.2.1.4. Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) |
828 |
828 |
691 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1 vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 650 asm. |
1.2.1.5. Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro ir jo bazės modernizavimas) |
41 |
41 |
35 |
Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 1vnt. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 891 asm. |
1.2.1.6. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune |
25 585 |
9 157 |
9 157 |
Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujais pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – 1 812 gyventojų ekvivalentas Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis – 26,28 km |
1.2.1.7 Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune |
13 334 |
8 981 |
8 981 |
Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 549,34 ha |
1.2.1.8. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste |
7 691 |
7 691 |
4 808 |
Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 13 065 t |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
49 827 |
29 046 |
25 364 |
|
1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą. |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą silpnybę (problemą) – Kauno mieste pasireiškiančias neigiamas demografines tendencijas, susijusias su natūralia gyventojų kaita ir didele miesto gyventojų migracija. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe – lėtėjantį šalies ekonominį augimą ar galimą ekonominę stagnaciją. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
|||||||||||||||
Plėtoti socialinę infrastruktūrą, sudarant prielaidas socialiai pažeidžiamų grupių integracijai; |
|||||||||||||||
Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms; |
|||||||||||||||
Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą. |
|||||||||||||||
Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą“. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
|||||||||||||||
Vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos, Eur. Siekiama reikšmė 2023 metais – 941,27 Eur. |
|||||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
||||||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
||||||
1-3-P-1 |
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, 1 vnt. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
1-3-P-2 |
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
||||
1-3-P-3 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
1-3-P-4 |
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, asm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
2 300 |
4 533 |
4 533 |
4 533 |
4 533 |
||||
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.3.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.3.1.1. Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims |
1 289 |
1 289 |
1 096 |
Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.3.1.2. Energetiškai efektyvių būstų įrengimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą |
6 715 |
6 715 |
5 707 |
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius – |
1.3.1.3. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms |
1 471 |
1 471 |
1 251 |
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
1.3.1.4. Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste |
513 |
513 |
436 |
Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 4 533 asm. |
1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą: |
|
|
|
|
1.3.2.1. Pagal Aleksoto ir Žaliakalnio teritorijose veikiančių VVG parengtas vietos plėtros strategijas (bendradarbiaujant savivaldybei, įmonėms ir verslo asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms NVO įgyvendinti vietos bendruomenių socialines ir kultūrines iniciatyvas socialinei integracijai didinti; jaunimo bei socialinio verslumo iniciatyvas; veiklas, skatinančias jaunimo užimtumą, įdarbinimą ir verslumą |
X |
X |
X |
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 625 asm. |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
9 988 |
9 988 |
8 490 |
|
1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Uždavinys suformuotas atsižvelgiant į SSGG analizėje identifikuotą stiprybę – Kauno miestas įsikūręs ypatingai patogioje geografinėje vietoje, kur susikerta sausumos, oro ir upių keliai bei išplėtota miesto išorės ir vidaus transporto infrastruktūra. Uždavinio įgyvendinimas leis pasinaudoti identifikuota galimybe – Tarptautinės Lietuvos transporto sistemos reikšmės stabilaus transporto sektoriaus augimo skatinimas. |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Uždavinio alternatyvų vertinimo metu svarstyti alternatyvūs uždaviniai: |
||||||||||||
Mažinti kelionės laiką, plėtojant gatvių tinklą; |
||||||||||||
Skatinti draugišką aplinkai susisiekimo sistemą, diegiant darnaus judumo priemones; |
||||||||||||
Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą. |
||||||||||||
Daugiakriterės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą“. |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas: |
||||||||||||
Kietųjų dalelių vidutinės paros koncentracijos metinis pokytis, proc. Siekiama reikšmė 2023 metais – -1,5 proc. |
||||||||||||
Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai |
Siekiama reikšmė |
|||||||||||
2014 m. |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
2018 m. |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
|||
1-4-P-1 |
Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,26 |
6,07 |
9,66 |
10,16 |
10,16 |
10,16 |
|
1-4-P-2 |
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1-4-P-3 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
|
1-4-P-4 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
16 |
17 |
19 |
19 |
19 |
|
1-4-P-5 |
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
1-4-P-6 |
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Uždavinio įgyvendinimo priemonės: |
Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Eur |
Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Eur |
Iš jų ES lėšos, tūkst. Eur |
Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
1.4.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): |
|
|
|
|
1.4.1.1. Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos |
1133 |
1133 |
335 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 4,25 km |
1.4.1.2. Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km) |
1700 |
1700 |
180 |
Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 6 km |
1.4.1.3. Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g. , Vilties g.) |
10 647 |
10 647 |
3 234 |
Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės – 7 vnt. |
1.4.1.4. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas |
75 |
75 |
36 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės – 1vnt. |
1.4.1.5. Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų |
1 512 |
1 512 |
252 |
Rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,5 km Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės – 2 vnt. |
1.4.1.6. Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje |
83 |
83 |
36 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės – 1vnt. |
1.4.1.7. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte |
828 |
828 |
294 |
Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės – 8 vnt. |
1.4.1.8. Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste |
2 063 |
2 063 |
1 754 |
Įsigyti gatvių valymo įrenginiai – 9 vnt. |
1.4.1.9. Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas |
240 |
240 |
204 |
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 1 vnt. |
1.4.1.10. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas |
8 183 |
8 183 |
6 735 |
Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 24vnt. |
Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: |
26 464 |
26 464 |
13 060 |
|
______
Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos
3 priedas
KAUNO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tikslas: Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus Kauno miesto tikslinėse teritorijose. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1v veiksmas: Buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija (įrengiant viešąsias erdves, pritaikant ją visuomenės poreikiams ir privačių investicijų pritraukimui). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 356 171 |
808 680 |
808 680 |
1 382 448 |
808 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 165 043 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2v veiksmas: Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą visuomenės poreikiams (pritraukiant naujas komercines veiklas, pritaikant naujų viešųjų paslaugų teikimui, tikslinės teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2021 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 000 000 |
375 000 |
375 000 |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3v veiksmas: Nemuno salos išvystymas į multifunkcį sveikatinimo ir kultūros kompleksą, pritaikant jį visuomenės poreikiams (įrengiant krantines ir prieplauką, infrastruktūrą, skatinančią privačių investicijų pritraukimą, sutvarkant viešąsias erdves). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2023 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 594 411 |
223 254 |
223 254 |
840 941 |
223 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 530 216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.4v veiksmas: Marvelės upelio slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, siekiant netradicinių erdvių pritaikymo kultūros ir kt. reikmėms (planuojama sutvarkyti Marvelės upelio slėnį, įrengti viešųjų erdvių infrastruktūrą, mažosios architektūros elementus, pritaikant teritoriją visuomenės poreikiams). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 858 |
17 989 |
17 989 |
17 990 |
17 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 879 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.5v veiksmas: Apžvalgos aikštelės Aleksote rekonstravimas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 130 245 |
78 675 |
78 675 |
159 920 |
159 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.6v veiksmas: Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei ir socialinei edukacinei veiklai. |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||
2018 |
2020 |
VšĮ „Soboro projektai“ |
KM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
R |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||
1 280 767 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
1 021 767 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.7v veiksmas: Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas (sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruojant apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles prie Ąžuolyno gatvės). |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||
2019 |
2021 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||
6 975 436 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
523 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 929 120 |
|||||||||||||||||||
|
1.1.8v veiksmas: Daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas, pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą (pritaikant potribūnines patalpas sveikatingumo skatinimui ir mėgėjiškam sportui, neformaliam švietimui, kultūrinei, bendruomeninei ir NVO veiklai).
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||
2017 |
2020 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||
34 954 381,95 |
0 |
0 |
34 954 381,95 |
34 954 381,95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.9v veiksmas: Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas (paruošiant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengiant mažosios architektūros formas, atnaujinant dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkant želdinius, rekonstruojant teritorijos apšvietimo ir stebėjimo sistemas, lietaus nuotekų sistemą). |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||||||||||||||||||
1 473 386 |
110 504 |
110 504 |
110 504 |
110 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 378 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.10v veiksmas: Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastuktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo ir dviračių takų, apšvietimo įrengimas, infrastruktūros rekonstravimas, siekiant esamas erdves pritaikyti poilsio ir rekreacijos reikmėms). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2021 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||||||||||||||||||
5 000 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.11v veiksmas: Pastato, esančio Aleksote, Sodininkų g. 2, konversija į daugiafunkcį centrą (įrengiant ir pritaikant jį visuomenės poreikiams ir sukuriant bendruomenės traukos centrą, skatinantį tolesnį teritorijos vystymą bei privačių investicijų pritraukimą).* |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||
2019 |
2021 |
KMSA |
VRM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
||||||||||||||
|
*Veiksmas bus atliekamas tik Kauno miesto savivaldybei perėmus valdyti pastatą.
1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:* |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||
3 472 335 |
260 425 |
260 425 |
260 425 |
260 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 951 485 |
||||||||||
*Lėšos veiksmui bus skirtos tik Kauno miesto savivaldybei perėmus valdyti pastatą.
|
1.1.12v veiksmas: Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||
2017 |
2019 |
BĮ „Lietuvos zoologijos sodas“ |
AM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
V |
||||||||||||
|
1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||||||||||
11 584 800 |
1 737 720 |
1 737 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 847 080 |
||||||||||||
|
1.1.13v veiksmas: Kauno kino centro „Romuva“ (kultūros paveldo objekto) aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę. |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||||||||||
2018 |
2020 |
Kauno kino centras „Romuva“ |
KM |
5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką |
R |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||
2 322 686,72 |
0 |
0 |
1 300 919,72 |
1 300 919,72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 767 |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.14v veiksmas: VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro (Kovo 11-osios g. 26, Kaune) kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||||||||||||||||||||||
2017 |
2019 |
VšĮ „Girstučio kultūros centras“ |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||||||||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||||||||||||||||||||||
1 312 960,70 |
0 |
0 |
196 944,11 |
196 944,11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 016,59 |
|||||||||||||||||||||||
|
1.1.15v veiksmas: Nacionalinio M. K Čiurlionio dailės muziejaus padalinio M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimas.
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2018 |
2020 |
Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti
|
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 923 369 |
738 505 |
738 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 184 864 |
|||
|
1.1.16v veiksmas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas.
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2018 |
2019 |
Kauno apskrities viešoji biblioteka |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 998 000 |
749 700 |
749 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 248 300 |
|||
|
1.1.17v veiksmas: Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas.
|
|||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
|||||||
2016 |
2018 |
Kauno valstybinis lėlių teatras |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
|||||||
1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti
|
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||||||
1 543 779 |
231 567 |
231 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 212 |
||||
|
1.1.18v veiksmas: Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas.
|
||||||||||||
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||||
2017 |
2020 |
Kauno valstybinis muzikinis teatras |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
||||||||
1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||||
|
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||||
4 982 000 |
747 300 |
747 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 234 700 |
||||
1.1.19v veiksmas: Kauno IX forto muziejaus modernizavimas.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||
2018 |
2020 |
Kauno IX forto muziejus |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
||||||
1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||
|
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||
2 049 854 |
307 479 |
307 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 375 |
||
1.1.20v veiksmas: Lietuvos aviacijos muziejaus modernizavimas.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
||||||
2018 |
2020 |
Lietuvos aviacijos muziejus |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
V |
||||||
1.1.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
|
|||||||||||
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||||
|
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||
1 857 333 |
278 600 |
278 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 578 733 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|
|||||||||||||||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
||||||||||||||
114 051 773,37 |
7 563 556 |
7 563 556 |
44 751 631,78 |
43 560 176,78 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
61 731 585,59 |
|
|||||||||||||
1.2. Uždavinys: Didinti tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.
1.2.1v veiksmas: Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
296 653,08 |
19 477,94 |
19 477,94 |
56 425,14 |
56 425,14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 750 |
1.2.2v veiksmas: Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė “ modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
691 188,71 |
38 139,71 |
38 139,71 |
220 799,00 |
220 799,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 250 |
1.2.3v veiksmas: Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas, didinant paslaugų prieinamumą.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
432 824,62 |
31 331,79 |
31 331,79 |
46 399,18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 093,65 |
1.2.4v veiksmas: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Kauno Jono Jablonskio gimnazija, KTU Inžinerijos licėjus).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2020 |
KMSA |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
886 813,24 |
57367,54 |
57367,54 |
179280,29 |
179280,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650165,41 |
1.2.5v veiksmas: Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
A. Kačanausko vaikų muzikos mokykla |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
40 931,30 |
0 |
0 |
6139,84 |
6139,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34791,46 |
1.2.6v veiksmas: Aleksoto bendrojo ugdymo įstaigos modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2020 |
KMSA |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
827 908,37 |
60 966,18 |
60 966,18 |
75 992,19 |
75 992,19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 0950 |
1.2.7v veiksmas: Susietos teritorijos (centro) įstaigų modernizavimas, plėtojant vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybes (Kauno moksleivių techninės kūrybos centro pastato ir jo mokymo bazės modernizavimas).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras |
ŠMSM |
9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą |
R |
1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
||
41 059 |
0 |
0 |
6 159 |
6 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 900 |
|
1.2.8v veiksmas: Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2020 |
UAB „Kauno vandenys“ |
AM |
5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą |
R |
1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
25 584 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 428 025 |
11 592 173 |
9 156 733 |
1.2.9v veiksmas: Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2020 |
UAB „Kauno vandenys“ |
AM |
5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius |
R |
1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
13 333 881,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 352 934,14 |
2 249 081,45 |
8 980 947,21 |
1.2.10v veiksmas: Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas Kauno mieste.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
AM |
5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą |
R |
1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
7 691 287 |
0 |
0 |
2 883 480 |
2 883 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 807 807 |
Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
|||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|||
49 827 304,67 |
207 283,16 |
207 283,16 |
3 474 674,64 |
3 428 275,46 |
0 |
0 |
20 780 959,14 |
13 841 254,45 |
25 364 387,73 |
|
1.3. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį, skatinant socialiai pažeidžiamų grupių integraciją ir sveiką gyvenimo būdą.
1.3.1v veiksmas: Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas senyvo amžiaus asmenims.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
Kauno kartų namai |
SADM |
8.1.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų |
R |
1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 289 496 |
0 |
0 |
193 424 |
193 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 096 072 |
1.3.2v veiksmas: Energetiškai efektyvių būstų įregimas ar įsigijimas pagal socialinio būsto fondo plėtros programą.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2016 |
2019 |
KMSA |
SADM |
8.1.2. Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms |
R |
1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
6 714 639 |
0 |
0 |
1007 196 |
1007 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 707 443 |
1.3.3v veiksmas: Kauno kultūros centro „Tautos namai“ infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2019 |
Kauno kultūros centras „Tautos namai“ |
KM |
7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) |
R |
1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 471 479 |
0 |
0 |
220 722 |
220 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 757 |
1.3.4 veiksmas: Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2020 |
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
SAM |
8.1.3. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus |
R |
1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
|
512 519,85 |
38 438,99 |
38 438,99 |
38 438,99 |
38 438,99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 641,87 |
Iš viso pagal 1.3 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
9 988 133,85 |
38 438,99 |
38 438,99 |
1 459 780,99 |
1 459 780,99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 489 913,87 |
1.4. Uždavinys: Mažinti oro užterštumą, kuriant saugią ir darnią susisiekimo sistemą.
1.4.1v veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takas Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos (tako ilgis 4,2 km).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
R |
1.4.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1133405,57 |
0 |
0 |
798043,11 |
59181,61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335362,46 |
1.4.2v veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Savanorių prospekte įrengimas (tako ilgis 6 km).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2017 |
2018 |
KMSA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
R |
1.4.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1699859,06 |
0 |
0 |
1519859,06 |
31764,71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
1.4.3v veiksmas: Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) (rekonstruojant gatves bus įrengta / rekonstruota asfalto danga, pėsčiųjų / dviračių takai, šaligatviai, gatvės apšvietimas, lietaus nuotekų sistema, želdinimas, diegiamos eismo saugos priemonės. Atlikus šiuos darbus bus padidintas keleivių ir krovinių pralaidumas, pagerintos ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorių jungtys su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2019 |
2020 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
10 647 354 |
0 |
0 |
7 413 377 |
7 017 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 233 977 |
1.4.4v veiksmas: Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
75 204 |
0 |
0 |
39 506 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 698 |
1.4.5v veiksmas: Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. Kaune statyba (bus naujai įrengtos dvi dviejų eismo juostų gatvės, vienos eismo juostos žiedinė sankryža, šaligatviai, gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija, želdiniai, padidintas keleivių ir krovinių judumas, pagerintos ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorių jungtys su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2019 |
2021 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
1 511 579 |
0 |
0 |
1 259 579 |
1 244 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
1.4.6v veiksmas: Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
82 952 |
0 |
0 |
47 254 |
6 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 698 |
1.4.7v veiksmas: Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KMSA |
SM |
6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones |
R |
1.4.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
827 754 |
0 |
0 |
533 994 |
51 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 760 |
1.4.8v veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2016 |
2018 |
KMSA |
AM |
5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį |
V |
1.4.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai:
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
2 062 955 |
0 |
0 |
309 443 |
309 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 512 |
1.4.9v veiksmas: Darnaus judumo Kauno mieste plano parengimas.
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KSMA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
V |
1.4.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur):
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
239 943 |
0 |
0 |
35991,45 |
35991,45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203951,55 |
1.4.10v veiksmas: Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas (24 ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas).
Pradžia (metai) |
Pabaiga (metai) |
Vykdytojas |
Ministerija |
Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas |
Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
2018 |
2019 |
KSMA |
SM |
4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus |
V |
1.4.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur):
Iš viso veiksmui įgyvendinti |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
|
|
8182560 |
0 |
0 |
1446735 |
1446735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 735 825 |
Iš viso pagal 1.4 uždavinį (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
26 463 565,63 |
0 |
0 |
13 403 781,62 |
10 210 056,77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 059 784,01 |
Iš viso pagal veiksmų planą (Eur): |
Valstybės biudžeto lėšos: |
Savivaldybės biudžeto lėšos: |
Kitos viešosios lėšos: |
Privačios lėšos: |
ES lėšos |
||||
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
Iš viso: |
Iš jų bendrasis finansavimas |
||
200 330 777,52 |
7 809 278,15 |
7 809 278,15 |
63 089 869,03 |
58 658 290 |
0 |
0 |
20 785 959,14 |
13 846 254,45 |
108 645 671,20 |
______________