ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2017 m. VASARIO 23 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 27 d. Nr. 1-TS-238

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017-07-11 raštą Nr. 1-SD-2036 bei į tai, kad keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:

N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-56, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-137, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-185 ir 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-209):

1.   Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.1. Biudžeto pajamas – 28 702,4 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 81,6 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (80 tūkst. eurų kitos dotacijos švietimo įstaigų modernizavimo programai, 0,8 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, 0,8 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai).

2.   Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 28 702,4 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:

2.1.      80 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos Savivaldybės administracijai asignavimams turtui įsigyti Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje;

2.2.      10 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos Savivaldybės objektų priežiūros ir sveikatos programos asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms ir 0,7 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms mažinama Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje;

2.3.      0,7 tūkst. eurų didinamos biudžeto lėšos Debeikių pagrindinei mokyklai asignavimams išlaidoms;

2.4.      0,8 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai asignavimams išlaidoms, iš jų 0,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 0,8 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai asignavimams išlaidoms, iš jų 0,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

 

 

 

Meras                                                                                                                Kęstutis Tubis

 

 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.1-TS-24

1 priedas      

(2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr.1-TS-238

1 priedo redakcija)

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamos

Suma tūkst. eurų

1.

MOKESČIAI (2+3+7)

11 173,0

2.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

10 550,0

2.1.

gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

10 550,0

3.

Turto mokesčiai (4+5+6)

568,0

4.

Žemės mokestis

280,0

5.

Paveldimo turto mokestis

8,0

6.

Nekilnojamojo turto mokestis

280,0

7.

Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10)

55,0

8.

Mokestis už aplinkos teršimą

25,0

9.

Valstybės rinkliavos

25,0

10.

Vietinės rinkliavos

5,0

11.

DOTACIJOS (12+13)

14 495,4

12.

Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų:

2 025,9

12.1.

Švietimo ir mokslo ministerija

9,1

12.2.

Aplinkos ministerija

753,7

12.4.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

221,6

12.3.

Vidaus reikalų ministerija

622,2

12.4.

Kultūros ministerija

419,3

13.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20)

12 469,5

14.

Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17)

6 483,4

15.

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2 197,7

15.1.

Konkurencijos tarnyba

0,5

15.2.

Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti)

7,8

15.3.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų:

1 019,9

15.3.1.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

176,3

15.3.2.

socialinei paramai mokiniams

217,4

15.3.3.

socialinėms paslaugoms finansuoti

348,4

15.3.4.

vaikų teisių apsaugai

65,6

15.3.5.

jaunimo teisių apsaugai

13,7

15.3.6.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

175,2

15.3.7.

pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

21,6

15.3.8.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,7

15.4.

Teisingumo ministerija, iš jų:

39,0

15.4.1.

lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti

4,8

15.4.2.

lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti

24,7

15.4.3.

lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti

0,4

15.4.4.

lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti

9,1

15.5.

Vidaus reikalų ministerija, iš jų:

614,8

15.5.1.

Priešgaisrinės saugos funkcija

600,4

15.5.2.

Civilinės saugos funkcija

14,4

15.6.

Žemės ūkio ministerija, iš jų:

394,8

15.6.1.

žemės ūkio funkcijai vykdyti

174,8

15.6.2.

melioracijai

220,0

15.7.

Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui)

7,1

15.8.

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas)

23,9

15.9.

Sveikatos apsaugos ministerija

89,9

15.9.1.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

43,9

15.9.2.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

42,7

15.9.3.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3,3

16.

Mokinio krepšeliui finansuoti

4 262,3

17.

Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais

23,4

18.

Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti)

1 980,0

19.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

1 785,1

19.1.

Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos

1 368,2

19.2.

Žemės ūkio ministerija

3,2

19.3.

Finansų ministerija

95,5

19.4.

Švietimo ir mokslo ministerija

245,1

19.5.

Kultūros ministerija

19.6.

Aplinkos ministerija

73,1

20.

Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų:

2 221,0

20.1.

Kultūros ministerija

1 470,0

20.2.

Sveikatos apsaugos ministerija

20.3.

Švietimo ir mokslo ministerija

310,0

20.4.

Kūno kultūros ir sporto departamentas

441,0

21.

KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28)    

1 052,2

22.

Palūkanos už depozitus

23.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

110,0

24.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

18,9

25.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

22,5

26.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

881,2

27.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

28.

Kitos neišvardintos pajamos

17,6

29.

Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos

0,0

30.

SANDORIAI (30)

20,9

31.

MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32)

20,9

32.

Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

0,0

33.

Materialus turtas

20,9

34.

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29)

26 741,5

35.

Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų:

1 960,9

35.1.

biudžetinių įstaigų pajamos

254,2

35.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

34,6

35.3.

kitos apyvartos lėšos

1 654,8

35.4.

už parduotą žemę

17,3

36.

SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu)

0,0

IŠ VISO:

28 702,4

 


 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.1-TS-24

2 priedas

2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr.1-TS-238

2 priedo redakcija

 

Anykščių rajono 2017 metų savivaldybės biudžeto asignavimai

tūkst. eurų

Eil.Nr

Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa, priemonė, funkcija

Iš viso 2017 m.

Iš jų :

Iš jų kreditorinis įsiskolinimas

Asignavimai išlaidoms

Asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Savivaldybės administracija

15346,7

8969,8

1181,1

6376,9

294,4

1.1.

valstybės deleguotos funkcijos:

1323,3

1323,3

253,9

0

0,9

1.1.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

394,8

394,8

117,3

0

0

1.1.1.1

3.1.1.06

Melioracijos programos vykdymas(04)

220

220

1.1.1.2

3.1.1.08

žemės ūkio funkcijų vykdymas(04)

174,8

174,8

117,3

1.1.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

552,3

552,3

25,4

0

0,9

1.1.2.1

5.1.1.01

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10)

175,2

175,2

5,1

1.1.2.2

5.1.1.02

Pirminė teisinė pagalba(01)

4,8

4,8

3,7

1.1.2.3

5.1.1.08

Socialinėms paslaugoms(10)

182,6

182,6

4,1

0,9

1.1.2.4

5.1.2.01

Socialinės paramos mokiniams administravimas(10)

8,4

8,4

6,4

1.1.2.5

5.1.2.02

Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10)

176,3

176,3

3,9

1.1.2.6

5.1.2.06

Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas(10)

3,3

3,3

2,2

1.1.2.7

5.1.5.02

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10)

1,7

1,7

1.1.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

209

209

0

0

0

1.1.3.1

6.1.2.15

Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10)

169

169

1.1.3.2

6.1.2.16

Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10)

40

40

1.1.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

167,2

167,2

111,2

0

0

1.1.4.1

9.1.2.09

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01)

0,4

0,4

1.1.4.2

9.1.2.10

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01)

0,5

0,5

0,4

1.1.4.3

9.1.2.11

Vaiko teisių apsauga(10)

65,6

65,6

48,9

1.1.4.4

9.1.2.12

Jaunimo teisių apsauga(10)

13,7

13,7

8,4

1.1.4.5

9.1.2.13

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01)

7,8

7,8

6

1.1.4.6

9.1.2.14

Civilinės būklės aktų registravimas(01)

24,7

24,7

18,9

1.1.4.7

9.1.2.16

Gyvenamosios vietos deklaravimas(01)

9,1

9,1

0,2

1.1.4.8

9.1.2.17

Mobilizacijos administravimas(02)

7,1

7,1

4,8

1.1.4.9

9.1.2.18

Civilinės saugos organizavimas(02)

14,4

14,4

6,8

1.1.4.10

9.1.2.21

Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas (01)

23,9

23,9

16,8

1.2.

biudžeto lėšos:

5743,8

4231,5

830,3

1512,3

157,8

1.2.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

952,2

570,9

381,3

1.2.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

226,5

197,5

29

1.2.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

72,5

72,5

1.2.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

100,1

95,1

5

1.2.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

466,9

422,1

44,8

6,4

1.2.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

440,5

293,5

147

1,9

1.2.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

158,5

3

155,5

1.2.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1188,4

921,3

267,1

1.2.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2138,2

1655,6

830,3

482,6

149,5

1.3.

mokinio krepšelis

225

225

0

0

0

1.3.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

225

225

1.4.

BDK

1980

1980

95

0

135,5

1.4.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

1916,3

1916,3

85

124,4

1.4.2

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

0

1.4.3

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

0

1.4.4

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

63,7

63,7

10

11,1

1.5.

biudžetinių įstaigų pajamos

135,2

135,2

0

0

0,1

1.5.1.

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

135,2

135,2

0,1

1.6.

Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa

101

101

0

0

0

1.6.1.

4.

Sveikatos apsaugos programa

13,9

13,9

1.6.2.

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

87,1

87,1

1.7.

VIP

2221

0

0

2221

0

1.7.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

1470

1470

1.7.2.

4.

Sveikatos apsaugos programa

0

1.7.3.

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

751

751

1.8.

Kitos pajamos

17,3

17,3

0

0

0

1.8.1.

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

17,3

17,3

1.9.

Kitos dotacijos

1574,2

516,4

1,9

1057,8

0

1.9.1

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

3,2

3,2

1.9.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

0

1.9.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

127,2

47,2

80

1.9.4

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

0

1.9.5

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

1441,3

463,5

977,8

1.9.6

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

2,5

2,5

1,9

1.10.

Europos Sąjungos paramos lėšos

2025,9

440,1

0

1585,8

0,1

1.10.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

653,7

234,4

419,3

1.10.2

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

221,6

196,6

25

1.10.3

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

631,3

9,1

622,2

0,1

1.10.4

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

519,3

0

519,3

2.

Andrioniškio seniūnija

35

35

23,1

0

0

2.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

35

35

23,1

0

0

2.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

34,7

34,7

22,9

2.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,3

0,3

0,2

3.

Anykščių seniūnija

67,7

67,7

36,9

0

0,4

3.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

67,7

67,7

36,9

0

0,4

3.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

67,2

67,2

36,5

0,4

3.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,5

0,5

0,4

4.

Debeikių seniūnija

50,4

50,4

28,5

0

0

4.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

50,4

50,4

28,5

0

0

4.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

50

50

28,2

4.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,4

0,4

0,3

5.

Kavarsko seniūnija

56,6

56,6

32

0

0,1

5.1.

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

56,6

56,6

32

0

0,1

5.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

56

56

31,5

0,1

5.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,6

0,6

0,5

6.

Kurklių seniūnija

45,3

45,3

25,6

0

0,1

6.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

45,3

45,3

25,6

0

0,1

6.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

45

45

25,4

0,1

6.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,3

0,3

0,2

7.

Skiemonių seniūnija

49,7

49,7

29,7

0

0

7.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

49,7

49,7

29,7

0

0

7.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

49,2

49,2

29,3

7.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,5

0,5

0,4

8.

Svėdasų seniūnija

58,1

58,1

29,8

0

0

8.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

58,1

58,1

29,8

0

0

8.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

57,6

57,6

29,4

8.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,5

0,5

0,4

9.

Traupio seniūnija

43,3

42,6

25,9

0,7

0

9.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

43,3

42,6

25,9

0,7

0

9.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

43

42,3

25,7

0,7

9.3.

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,3

0,3

0,2

10.

Troškūnų seniūnija

57,8

57

31,8

0,8

0

10.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

57,8

57

31,8

0,8

0

10.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

57,1

56,3

31,3

0,8

10.3

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,7

0,7

0,5

11.

Viešintų seniūnija

43,4

42,5

27,7

0,9

0

11.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

43,4

42,5

27,7

0,9

0

11.2

9.1.2.02

Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01)

42,9

42

27,3

0,9

11.3

9.1.2.02

kitos dotacijos(seniūnijų valdymas)(01)

0,5

0,5

0,4

12.

Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

57,5

57,5

42,2

0

2,2

12.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

57,5

57,5

42,2

0

2,2

12.2

9.1.2.04

Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01)

57,5

57,5

42,2

2,2

13.

Anykščių raj. ugniagesių tarnyba

615,5

615,5

427,3

0

0

13.1

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

615,5

615,5

427,3

0

0

13.2

9.1.2.20

valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinės saugos funkcijai)(03)

600,4

600,4

417

13.3

9.1.2.20

biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

14,8

14,8

10,1

0

13.4

9.1.2.20

kitos dotacijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03)

0,3

0,3

0,2

14.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

86,6

86,6

49,6

0

0

14.1

4.

Sveikatos apsaugos programa

86,6

86,6

49,6

0

0

14.2

4.1.3.01

valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07)

43,9

43,9

27

14.3

4.1.3.02

valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07)

42,7

42,7

22,6

15.

Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė"

371,8

371,8

218,6

0

0

15.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

371,8

371,8

218,6

0

0

15.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

98,2

98,2

71,9

15.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

242,5

242,5

144

15.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,6

27,6

15.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,5

3,5

2,7

16.

Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis"

360,8

360,8

217,7

0

0

16.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

360,8

360,8

217,7

0

0

16.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

98,1

98,1

71,7

16.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

228,4

228,4

143,6

16.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

31,2

31,2

16.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

2,4

17.

Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis"

331,3

330,3

201,4

1

0

17.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

331,3

330,3

201,4

1

0

17.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

97,5

97,5

71,5

17.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

204,5

203,5

127,6

1

17.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

26,3

26,3

17.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3

3

2,3

18.

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis"

390,8

388,8

236,9

2

0

18.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

390,8

388,8

236,9

2

0

18.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

116,5

116,5

85,4

18.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

240,2

238,2

148,9

2

18.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,7

30,7

18.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,4

3,4

2,6

19.

Jono Biliūno gimnazija

1175,4

1160,4

751,5

15

0

19.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1175,4

1160,4

751,5

15

0

19.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

787,4

787,4

585,9

19.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

360,5

353,5

160,3

7

19.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

20,6

12,6

8

19.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

6,9

6,9

5,3

20.

Antano Vienuolio progimnazija

784,7

784,7

522,6

0

0

20.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

784,7

784,7

522,6

0

0

20.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

526,2

526,2

388,6

20.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

250,2

250,2

130

20.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

20.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,2

5,2

4

21.

Antano Baranausko pagrindinė mokykla

1063,1

1063,1

696

0

0

21.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

1063,1

1063,1

696

0

0

21.2

6.1.2.18

Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,4

23,4

0,4

21.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

580,1

580,1

429,3

21.4

6.1.2.18

mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

103,6

103,6

77,9

21.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

270,8

270,8

140

21.6

6.1.2.18

biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

60,6

60,6

33,1

21.7

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5,8

5,8

0,9

21.8

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,8

18,8

14,4

22.

Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

493,8

493,1

318,4

0,7

0

22.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

493,8

493,1

318,4

0,7

0

22.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

225,5

225,5

168,1

22.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

25,3

25,3

18,6

22.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

184,5

183,8

95,8

0,7

22.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,2

27,2

15,2

22.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

4,2

4,2

22.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,1

27,1

20,7

23.

Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija

607,8

607,8

384,4

0

0

23.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

607,8

607,8

384,4

0

0

23.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

327,4

327,4

244,3

23.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

38,8

38,8

28,6

23.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

158,8

158,8

73,4

23.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

44

44

16,2

23.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,1

10,1

23.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

28,7

28,7

21,9

24.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija

639,9

639,9

407,1

0

0

24.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

639,9

639,9

407,1

0

0

24.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

357

357

266,1

24.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

35,5

35,5

26,4

24.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

201,1

201,1

95,7

24.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

27,3

27,3

12,4

24.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,5

10,5

24.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

8,5

8,5

6,5

25.

Debeikių pagrindinė mokykla

273,9

273,9

156,8

0

0

25.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

273,9

273,9

156,8

0

0

25.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

107,5

107,5

80,6

25.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

21,6

21,6

16

25.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

109,4

109,4

40,4

25.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

12,6

12,6

4,6

25.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,9

2,9

25.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,9

19,9

15,2

26.

Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla

258,3

257,2

150,8

1,1

0

26.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

258,3

257,2

150,8

1,1

0

26.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

108,6

108,6

81,4

26.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

15,9

15,9

11,8

26.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

100,5

99,4

39,2

1,1

26.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

13,1

13,1

4,6

26.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,1

2,1

26.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

18,1

18,1

13,8

27.

Traupio pagrindinė mokykla

228

228

147,3

0

0

27.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

228

228

147,3

0

0

27.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

124,8

124,8

93,6

27.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

92,8

92,8

45,8

27.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,1

0,1

27.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,3

10,3

7,9

28.

Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

300,8

300,8

181,5

0

0

28.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

300,8

300,8

181,5

0

0

28.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

157,4

157,4

118

28.3

6.1.2.18

mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

11,1

11,1

8,4

28.4

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

104,5

104,5

42,5

28.5

6.1.2.18

biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,2

23,2

11,5

28.6

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

3,1

3,1

28.7

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

1,5

1,5

1,1

29.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

118,1

118,1

67,5

0

0

29.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

118,1

118,1

67,5

0

0

29.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

30,7

30,7

23,4

29.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

72,5

72,5

43,6

29.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

14,3

14,3

29.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

0,6

0,6

0,5

30.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

535,4

532,9

354,1

2,5

0,8

30.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

535,4

532,9

354,1

2,5

0,8

30.2

5.1.1.08

valstybės deleguotos funkcijos(socialinėms paslaugoms)(10)

165,8

165,8

126,6

30.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

308,6

308,6

209,1

0,2

30.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

56,1

53,6

14,7

2,5

0,6

30.5

5.1.1.10

bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

0

30.6

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

4,9

4,9

3,7

31.

Anykščių muzikos mokykla

342,3

339,4

231,5

2,9

0

31.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

342,3

339,4

231,5

2,9

0

31.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

15,3

15,3

11,7

31.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

302,4

302,4

216

31.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,6

16,7

2,9

31.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

5

5

3,8

32.

Anykščių kūrybos ir dailės mokykla

122,1

122,1

84,4

0

0

32.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

122,1

122,1

84,4

0

0

32.2

6.1.2.18

mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

7,6

7,6

5,8

32.3

6.1.2.18

biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

102,2

102,2

77,3

32.4

6.1.2.18

biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

10,6

10,6

32.5

6.1.2.18

kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09)

1,7

1,7

1,3

33.

Anykščių socialinės globos namai

454,7

450,8

233,7

3,9

0,1

33.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

454,7

450,8

233,7

3,9

0,1

33.2

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

176

176

134,4

33.3

5.1.4.03

biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

143,6

143,6

84,3

33.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

130

126,1

11,1

3,9

0,1

33.5

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

5,1

5,1

3,9

34.

Aulelių vaikų globos namai

478,2

478,2

317,5

0

0

34.1

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

478,2

478,2

317,5

0

0

34.2

5.1.1.10

valstybės deleguota funkcija(savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10)

21,6

21,6

16,4

34.3

5.1.1.10

biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

449

449

296,3

34.4

5.1.1.10

biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

1,3

1,3

34.5

5.1.1.10

kitos dotacijos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10)

6,3

6,3

4,8

35.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras

470,6

470,6

223,2

0

0

35.1

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

470,6

470,6

223,2

0

0

35.2

6.1.2.31

mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

19,7

19,7

15

35.3

6.1.2.31

biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

364,8

364,8

206

35.4

6.1.2.30

mokinių sportas ir sveikatingumas baseine(09)

60

60

35.5

6.1.2.31

biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

23,2

23,2

35.6

6.1.2.31

kitos dotacijos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09)

2,9

2,9

2,2

36.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka

564,3

564,3

370,3

0

0

36.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

564,3

564,3

370,3

0

0

36.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

551,6

551,6

365,2

36.3

1.2.1.06

Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams(08)

1

1

36.4

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5

5

36.5

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

6,7

6,7

5,1

37.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

832,3

809,1

426,4

23,2

0

37.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

832,3

809,1

426,4

23,2

0

37.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

379,6

379,6

272,6

37.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

447,7

424,5

150

23,2

37.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

5

5

3,8

38.

Kultūros centras

665

659,8

401,5

5,2

0

38.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

665

659,8

401,5

5,2

0

38.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

628,6

628,6

392,2

38.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

28,2

23

3

5,2

38.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

8,2

8,2

6,3

39.

Anykščių menų centras

225,4

225,4

106,4

0

0

39.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

225,4

225,4

106,4

0

0

39.2

1.2.1.16

biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

137,9

137,9

87,2

39.3

1.2.1.16

biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

85,9

85,9

18

0

39.4

1.2.1.16

kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08)

1,6

1,6

1,2

40.

Iš viso, iš jų:

28702,4

22265,6

9398,7

6436,8

298,1

40.1

valstybės deleguotos lėšos

2176,1

2176,1

847,1

0

0,9

40.2

valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams

21,6

21,6

16,4

0

0

40.3

mokinio krepšelis

4262,3

4262,3

3000

0

0

40.4

biudžeto lėšos

12953,3

11426,8

5079,1

1526,5

160,8

40.5

bendrosios dotacijos kompensacija

1980

1980

95

0

135,5

40.6

biudžetinių įstaigų pajamos

1135,4

1089,7

197,7

45,7

0,8

40.7

Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa

101

101

0

0

0

40.8

VIP

2221

0

0

2221

0

40.9

Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

23,4

23,4

0,4

0

0

40.10

Kitos pajamos

17,3

17,3

0

0

0

40.11

Kitos dotacijos

1785,1

727,3

163

1057,8

0

40.12

Europos Sąjungos paramos lėšos

2025,9

440,1

0

1585,8

0,1

41.

Programos iš viso:

28702,4

22265,6

9398,7

6436,8

298,1

41.1

1.

Darnios kurortinės plėtros programa

5380,2

3081,2

1304,6

2299

0

41.2

2.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa

226,5

197,5

0

29

0

41.3

3.

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

470,5

470,5

117,3

0

0

41.4

4.

Sveikatos apsaugos programa

200,6

195,6

49,6

5

0

41.5

5.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4625,4

4549,2

1015,7

76,2

132,6

41.6

6.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

10717,5

9094,6

5197,6

1622,9

2

41.7

7.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

293,7

138,2

0

155,5

0,1

41.8

8.

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

3236,1

1471,9

0

1764,2

0

41.9

9.

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

3551,9

3066,9

1713,9

485

163,4